您好,可以做:借预付账款 贷银行存款 来票在结转:借:固定资产/管理费用等 贷:预付账款

老师先支付房租,借预付账款。 贷银行存款,然后收到发票借主营业务成本。 贷预付账款,。 要是先收到发票那就是借主营业务成本。 贷应付账款。 支付房款就是借应付帐款,。 贷银行存款对吗
老师,我要是买了东西入库没有付钱是借库存商品,贷应付账款,那我付钱时是借应付账款,贷银行存款,我卖这个东西一个是借银行存款,贷库存商品吗还是主营业务收入?
#提问#请问老师洗浴中心买的这些东西是先付的款,后来的票,那先付款时是借应付账款,贷银行存款还是借预付账款贷银行存款呢?谢谢
#提问#请问老师购买的网银系统前面是先付了些款,记得是预付账款8000,贷银行存款8000,后来票来了16000但没付清款,这做借无形资产—软件,贷预付账款16000?老师这样对吗?这针对一个公司不能又预付又应付账款吧?谢谢
#提问#请问老师洗浴中心买的洗浴用品,同一个厂家,前两次是先付的款后到的货然后才到的票,做的是借预付账款,贷银行存款,借低值易耗品,贷预付账款,这个月又先开的票付款,后到的货,这想用科目过度的话用啥?还是直接借低值易耗品,贷银行存款,这样的话就不好统跟这个公司的数了吧?
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师都是些洗浴用品,主营业务成本就行吧?
您好,可以的。根据企业的实际情况计入相关科目即可。
老师洗浴中心用的这些乱七八糟物料如下图直接计入主营业务成本—物料行吗?谢谢
老师就类似这些东西做物料行吗?谢谢
您好,可以的都是消耗品。
老师那分录是物料合适还是消耗品合适?
我觉得是物料合适些,毕竟不是一次性用完。日常还需要管理下使用的。
老师洗浴中心餐饮那块买的冰柜,设备,锅具那些有一万多元,领导说一次性出了就行,食堂是给职工吃饭的,那这得记管理费用—厨房设备及用具,老师这行吗?谢谢
这些应当按照固定资产管理,分摊计入管理费用-福利费。 在所得税汇算清缴的时候将这些调整一次所得税前扣除。
老师领导说不用记固定资产,让记住些就行,那就走管理费用—福利费?
是的,属于职工福利用途。