这1000元如果是误操作导致的退款,通常不视为销售收入,因此不需要开具发票也不用缴纳增值税。你可以将这笔款项在账务处理中标注为“其他应收款”或“暂收款”,并详细记录事项的具体情况,以便日后核对或审计时能够清晰理解这笔款项的性质。

老师,我们公司收到其他公司的钱一直没有给对方开增值税发票,由于这两年经营不善,原来老板又让他朋友进来成为大老板,公司又从在建工程开始运但生产,但出纳会计没有接之前的账延续一切从零开始。但现在问题来了原来的客户要我们公司给开增值税发票,我现在这套账就没有收到钱怎么开发票?即使开了最后也要收到这笔发票钱,要是让对方再重新打到现在账钱,那就相当于人家账上付两次钱,我只能开一次票,请问我怎么解决这个问题,请老师指点????
老师,下午好,我想问一下对方公司没办法给我们公司开发票,我这边可以公对公给对方公司转账吗?要怎么做账呢?对方公司是养殖企业,不能开建筑服务目前我们公司是小规模纳税人,是不是只需要考虑这笔款项在汇算清缴时调增产生企业所得税就可以了?但是我们跟他们公司没有任何的业务往来,是他们在我们公司挂靠了一个小工程,我们收到业主给的工程款,所以要把工程款从我们对公账户转出给真正的施工老板,但是施工老板有个养殖企业要我们转入他那边的对公账户上往来款是做应收应付吗?但是这笔钱给出去就不会有下文了
老师,请问一下电商平台话费冲值业务怎么做账啊,平台只赚取佣金,客户在我们平台充值,话费进入我们平台,流水大,但是并不是我们平台公司的全部收入,平台只赚取一点点佣金,客户每充值一笔话费我们公司都要先预存足额的钱到运营公司。然后再由运营公司充值到客户手机里面,那么这个收入和成本要怎么确认啊,销售发票也不由我们平台公司开,是运营商开票给客户,我们预存的话费相当于是成本,但是没有发票,这种情况,怎么确认收入和成本,应该怎么确认收入和成本
老师,您好,有一种收到供应商返利的情况:对方公司给我司开有分销账户,采购时我司是预付账款给到对方,付款后我司会在分销账户上查看到余额。收到对方给到的月返利款时也是充值到了我司的分销账上中我司没有拿到钱,但可查到分销账户中余额的增加。但这返利不是给我们货币资金,只能让我司直接拿来进货,开采购发票给我司时又直接票折掉了。这样的返利怎么入账?
你好老师,我们公司和客户公司的来票时间会比较长,比如我这月付完款,待对方发出货物核对完无误签收后,对方才会开具发票,可能这个进项票我们就要次月才能收到了,而我们的销售在本月就发生了产生了销项,就算这个进项票是在次月15号前收到也不能勾选抵扣是吗?②如果不能勾选的话,我们账上收的应确认为无票收入的是否可以在次月在电子税务局补报无票收入呢?
一般纳税人月超10万,是不免城建税对吗? 超10万,需要交城建税+附加税对吗?,然后依旧减半对吗
老师好, 以前在本单位上班的人员离职后,现在又上班了。老师现在将此人的非正常变为正常。他的从业日期还需要更改到这次入职时间吗?
24年一张借票,24年账务处理:借,应收,贷,主营业务收入,25年红冲发票,25年怎么处理?
董老师,老板让我的支付宝绑了公司的网商银行,有时候要付款,直接让我这边付,这个有没有什么问题的(或者有没有什么对我个人不好的影响)
24年一张借票,借,应收,贷,主营业务收入,25年红冲发票,怎么处理?一般纳税人
您好老师,请问下我们幼儿园是民办园,然后2025.9大班学费政府补贴一半,然后幼儿自己交一半。目前自己交一半还没有交费,要等到期末2026.1月份缴费。那现在还没收费202512月份可以提前开电子发票学费吗?因为这个2025的收入,只是还没到账
老师,一个人在a公司买社保,但在B公司报工资,问在B公司报个税能填社保个人部分的数吗
借:管理费用500贷其他应付款500去年的会计处理,今年需要调回200,怎么做账务处理?
销售产品,我要核算它的成本。我是不是要先把销售产品的明细汇总,然后在找到对应生产销售产品的成本来,根据成本来结转成本
老师,请问下社区卫生服务站民非 什么情况下用提供服务收入?