是没有勾选认证,临时用来过渡

一般纳税人企业早前有发票开进 但是当月进项已够 所以当时做了待认证进项 后面有认证转为进项税额 那这张发票装订凭证的时候 是附在带认证进项后面还是认证之后进项税额后面
老师新公司,目前这几个月都没有销售,那个进项发票已入账进待认证进项税额了,当月要不要认证?还是等什么时候有销售了再认证?
#老师之前月份有专票未认证本月认证了,之前是记到待认证进项税额里边的,现在该怎么做?
老师 在记账时进项发票还未认证 做待认证进项税额 请问老师这个待认证进项税额的分录是不是就可以了解 还用再做会计处理吗
之前做账的时候没有认证抵扣,所以把它放到待认证进项税额了,现在认证抵扣了该怎么做账?
老师好,我想请教一下,比如有个公司申报两个人员个税总共1万,这个公司上个月开了一张发票,平时是没有什么业务的,那开了票有收入了,可以把这两个人员工资做成本嘛
有一个成本发票,是专票, 借:其他业务成本 贷:银行存款 需要价税分离吗
公司是高企,申报第4季度的所得税,研发加计扣除只能加计第1-3季度金额,第4季度的研发不能加计对吗
请问老师,股东是有限公司分红账目分录怎么做啊?
老师,制造业从原材料到结转成本的完整分录是怎么样的。
老师,公司2026年利润表年度营业收入比增值税申报表“计税销售额”多1分钱,期末留底税额多2分钱,请问怎么平账?
老师,10-12月租金,1月才付,先计提:借:管理费用 贷:其他应付款是吧,
老师,公司注销时,库存几十万,实际没百东西怎么办
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,1.注册资本是不是注册时认缴的资本,实收资本是不是实际收到股东打到公司账户的钱;2.注册资本和实收资产不一致怎么办?有没有要求什么时候要到补到位?之前好像听过不补到位会有风险
请问如果一家公司报的工资薪金一年差不多6万,另外一家公司有一个月也报了5000多,并且预交了50税款,那汇算清缴的时候会退吗
做待认证进项,后面应该要付发票联吧?抵扣联放到抵扣的时候
我记得上次问你的时候,你好像是这么告诉我的。这个凭证后面啥都没有付
是的,规范做法是要附发票联的