你好,是的是可以不用交。
老师我想请教一个问题,就是说我们公司是一般纳税人13点的税率,在经营过程中,我们可能会取得1%6%9%13%不同点的进项发票,这个进项发票没有规定说1%税点的进项发票只能抵扣相应的开具为1%的销项,而不能抵扣我开出去13%个点的发票,应该是说都能抵扣的,只是说比如我买了1000元的东西收到的是1个点的进项发票,我有10块钱的进项税额,然后我卖了1000元商品出去,我开具的销项发票是13点,我的销项税额为130元,那我月末要交的增值税是不是就用销项130-我收到的进项10=120元这个就是我这个月要交的税,这样理解对吗?
甲生产企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率 13%,2020 年10月份的有关生产经营业务如下: (1)销售甲产品给乙商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额 100 万元; (2)销售乙产品,开具普通发票,取得销售额 67.8万元,已收到货款存入银行。 (3)购进原材料取得增值税专用发票,价税合计113 万元(原材料适用增值税税率 13%)。 要求:计算以上各项经济业务涉及的增值税进项税额、销项税额税额和应交增值税。
计算题一甲生产企业为增值税一般纳税人适用增值税税率13%。2022年十月份的,有关生产经营业务如下,一销售假产品给爱商场开具增值税专用发票取得不含税销售额300万元二销售以产品开具普通发票,取得含税销售额113万元,已收到货款存入银行。三购进原材料取得增值税专用发票价税合计339万元,取得增值税专用发票原材料适用增值税税率13%,要求计算以上各项经济业务涉及的增值税进项税额销项税额和应交增值税
请问老师,我公司是一般纳税人,对个人销售家电产品。开具13%的普通发票。重点是普通发票哦,而且是对个人开具的哦!比如我开出一张发票价税合计113元。期中13元的销项税额如果我可以取得13元的进项税额。是不是我就不用缴纳增值税?
老师,请问一下,一般纳税人给我我们一般纳税人开发票,我们是免税行业,对方开的13%的原料,是不是开普通发票就行了,普通发票也不影响他们计算增值税销项税额?
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我的心思主要在对个人开具发票的而且是普通发票。因为销售额很大,所以我要多次确定一下。
你好这个是一样的,对于企业来说没区别。
好的,那我开普票跟专票也没区别咯不?是不是对个人销售只能开普票?
你好,是的,开个人的话开普通发票就行了。
谢谢老师
你好,不用客气的了。