今年都开业了直接计入管理费用

制造业企业在筹建期也称建设单位建造新厂房,改造旧厂房,施工单位向建设单位申请了三笔工程款,第一笔2023年12月28日开票,2024年1月2日支付,2024年2月4日申请(第一笔款申请时,支付时,收到发票时建设单位怎么写分录入帐呢?这个凭证应该登记在2023年还是2024年呢?第二笔,1月3日支付,2月4日开票,2月5日申请(第二笔款申请时,支付时,收到发票时建设单位怎么写分录入帐呢?记账凭证是记在一月还是二月呢?)第三笔,2023年12月30日开票,12月31日申请,2024年1月5日支付(第三笔款申请时,支付时,收到发票时建设单位怎么写分录入帐呢?这个记账凭证记在2023年的12月还是24年的1月呢?)
问一下关于建筑行业的项目的核算?一个项目2023年6月开了这个项目的主营业务收入发票50万,这个项目开出的主营业务收入发票与最终审计结算价是相同的,2023年6月同时发生了一笔材料费10万,取得材料发票10万,入账未付款,剩余480000万的成本发票在2024年2月取得,并入账与付款。问2024年2月取得的成本480000万怎么做账,需要做成本结转吗,财务处理是怎样的?
老师你好!2023年成本费用已经产生,2023年利润是亏损的,然后收入发票是今年第一季度开的,因为是机械工时费,去年并未核算工时费,今年2月核对核算好才开的收入发票,这个去年的成本费用怎么做账处理,今年的收入怎样处理做账,谢谢老师!
老师企业成立是2023年11月,然后2024年2月开业支出一笔5万的开业费用,这个可以入开办费?怎么处理
老师,公司是2023年11月份成立,开业是2024年2月份。在这一段期间的所有费用都入开办费还是分开,比如餐饮费报销
老师 数电发票备注栏超过200字怎么操作?
支付的货款可以放到应付科目嘛,发票没到暂估的,可以这样嘛?小规模 借:应付xxx公司 贷:银行 借:库存商品 贷:应付XXX公司-暂估 发票到了,冲暂估 借:应付xxx暂估 贷:应付xxx公司
老师好职工福利费是计提借管理费用职工福利费,贷应付职工薪酬职工管理费么,还是直接管理费用职工福利费,下面贷支付人
老师,装修支出的费用,分录怎么写
凭证没有装订直接用夹子夹起来,这样给税务局送去查账可以吧
人力资源服务 需要缴纳买卖合同印花税吗
销售无形资产 ,不动产税率是多少?
您好老师,合作社取得的财政补贴,之后产生的盈余,分配时交个税所得税么
个体户核定征收,税种有工资薪金,这个怎么做账
老师,公司购入工业衡器一台(3吨地磅)1500元,计入什么会计科目?购入制作产品用的螺丝300元,计入什么会计科目?
好,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。