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老师,9月支付销售费用,经收到产品或服务,但没有收到发票,可以直接写借:销售费用;贷:库存现金 这样的分录吗?金额几万元,钱支付了,就是没有收到发票。10月份收到的发票.收到发票时还用写什么会计分录吗?

2024-10-31 17:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-10-31 17:19

您好,借:销售费用(负) 借:销售费用(正) 进项税 负是9月分录金额,正是发票的未税金额

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您好,不是,1月是借以前年度损益调整-10借应交税费应交增值税~进项税10
2022-01-18
借应付账款,借销售费用,负数 借销售费用贷应付账款
2022-12-21
你好,这个做管理费用里面就可以 中标的,你们还没有开始施工发生的,这个不用做成本
2023-04-14
可以这个是可以,不过这个没有付款先付款挂其他应收款或者是其他应付款不是挂应付账款,一般是这个长期合作挂这个经常发生的
2021-03-06
这样处理,可以的。费用确认在了22年。
2023-01-14
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