您好,借:销售费用(负) 借:销售费用(正) 进项税 负是9月分录金额,正是发票的未税金额

老师,您好,请问12月的时候发票没到,但已经全额计入费用,分录是借:销售费用40万 贷:预付账款40万,1月份收到专票有个进项税10万,那我我做分录借:应交税费进项税10万 贷:销售费用10万 这么做对吗
老师,3月份我们收到去年12月支付的50万的律师服务费普通发票,去年12月份会计直接做的借:管理费用-服务费50万 那个时候没有收到发票,就直接做的费用 然后也报了第四季度的所得税,现在收到发票了要怎么处理呢
老师 我们1月份受到一笔预付款 但是没有开票给客户,我写了分录 借 银行存款 贷 预收账款 。2月份我们开了全额的发票 ,写分录借预付账款 借应收账款 贷主营业务收入 应税 。。。(销售的是音响设备,现目前还没有收到相关的购买的发票和付款)我的账是不是错了,销售不是应该有库存商品结转成本吗)
我们是软件研发企业,现在我们单位有一个项目收到了中标服务费的发票,10月末付的款,11月收到了发票,当时10月份做的是借:销售费用 贷:银存;11月收到了发票怎么做分录呢
老师好!我们在2021年12月劳务发票付款给对方了,但在2022年1月收到.当时在2021年12月会计分录:借:其他应收款,贷:银行存款;在2022年1月收到发票做分录:借:销售费用-劳务费用,贷:其他应收款,老师,这个分录对吗?当时没有暂估成本,怎么写正确分录?
老师,请问物业行业的,如果收租跟收物业水电分开不同的公司,算不算拆分业务,有税务风险吗?如果它已经是小规模了,还利润比较高,还有什么能合理避税的方法?
工资120720只有社保其他扣除没有,要交多少个税?
请问,企业所得税年报中,资产总额平均值怎么计算,是3月末的资产负债表资产总计 +6月末的资产负债表资产总计 除以2,麻烦您给我一个详细的公式,加上时间
老师,我想问下就是我们公司连续6个月销售额达400万了,然后现在过了2个月销售额超500万了,那么我们现在要取进项发票嘛?现在还没升为一般纳税人,在杭州可以不取嘛?是会在季度申报时变为一般纳税人还是会在超500万当月变为一般纳税人呢
摘要 对方科目 借方本位币金额 贷方本位币金额 收到专利退款 管理费用 - 研发费用 - 其他相关费用 18,320.00 - 收到专利退款 管理费用 - 研发费用 - 其他相关费用 10,000.00 - 收到专利退款 银行存款 - 建行公户4024 - 28,320.00 想要将这笔专利退款,调整回去管理费用怎么做账
老师,我想问下就是我们公司连续6个月销售额达400万了,然后现在过了2个月销售额超500万了,那么我们现在要取进项发票嘛?现在还没升为一般纳税人
请问工商年报里面,股东出资信息-认缴出资方式选什么比较好,公司为自然人独资公司
这个月开了550万的发票,不小心作废了180万,会预警吗
老师,请问您知道9810是怎样的吗,对于出口企业
资本化研发费用最后结转到什么科目?