您好,这个的话是要还给员工的,要

老师,我们公司司机用自己的车送公司人员去出差,私车公用,把工作人员送到回来了,然后第二天又去接工作人员回来,这个油费过路费啥的,可以走差旅费报销单吗?还是一般费用报销单?还是可以和出差人员一起填在差旅费报销单里面
老师,员工出差的交通费、住宿费在合作的商务平台上订购由公司统一结算,员工出差回来后报销的只有误餐补贴那块,如果只有差旅费报销单并且只有补贴金额,这样在税前能够列支吗?或者我们还能在凭证后面附什么凭据在证明出差的真实性呢
差旅费报销员工只提供去的出差行程单以及发票,但是回来的时候就是自驾也没有在公司报销费用,怎样解释出差呢?需要提供那些证据链补充说明真实出差对接业务?
如果员工报销差旅费给他打了199,但是实际后来发现他多报销了10块,那么借:管理费用差旅费199 贷银行199,他退回啦借:银行10贷管理费用差旅费10,但是管理费用差旅费在贷方方向不对,这个怎么办?
付外国费用,缴纳的增值税企业所得税,完税证明,在税务局哪里下载
老师怎么查看之前申报的企业所得税记录
自然人个人的卖货物是怎么交税的呢
老师,如果有个人全年没有收入,我们雇佣他做劳务,年底我们给他申报劳务费96000,这个要预缴多少个税
老师,是不是公账上提的备用金,给人转的,就要凭发票冲平,如果是备用金的话,就是收据白条都可以,作为费用,抵扣企业所得税是吗?
朴老师,请问旅游行业,门票销售,交不交印花税?
融资租赁,第二期本利和是58244 开具第二期租赁利息:8160.17元,利率:8160.17/(58244-8160.17)=16.3%.合同没说几率是多少,只给了一个还款的本利和,第一期利息发票没开,第一期本利和是40000元,那利息怎么算
支付供应商的货款,后续取得的发票,先计入预付账款是吗
老师 股权转让时缴纳印花税是按认缴资本还是实缴资本计算
公司食堂买的菜可以做进项抵扣吗,送客户的月饼进项可以抵扣吗
员工借支的分录:借:其他应收款 贷:银行存款 借支的时候那个员工写的借支不是给会计做账作为原始凭证了吗?还怎么还给员工呢?
您好,这个后期,你们相当于员工这部分钱也收不到了,是来报销了,所以这个相当于也不归还了
什么意思啊?老师,所以那借条不用还给员工了吗?
需要员工签一下字,然后就可以这个借条,可以直接销毁或者是给财务
在哪里签名?
借条的当事人的地方,您好