您好,把前面的做负数分录就可以

跨年红冲专票怎么做分录,对方已经做了进项抵扣
老师晚上好!公司取得一份专票7月已经做进项抵扣了,这个月开票方又要求作废发票,做冲红。进项抵扣后,又冲红的账怎么做?
老师,你好,已经抵扣的进项税额对方红冲了,要怎么做分录
3月暑期已经抵扣了已经抵扣了十万的进项,现在销售折让红冲了发票,那这个月怎么做账呢
老师,已经抵扣的进项,这个月红冲了,怎么做分录?
老师,我成立了一家会计公司,但是在本地实在招不到一名有经验的合规账会计,可以给我个思路吗?或者帮我推荐一个合适的
老师好,往年的投资款没有记到实收资本里面,现在调账要注意什么
资产两年累计超过五千万怎么操作账务
老师,有没有了解燃气公司的呢,
老师您好,我想问一下分公司和母公司两个的增值税是要分开核算吗?企业所得税是不是要合并核算?
老师,企业所得税纳税调增或者调减是每个季度申报企业所得税的时候就要弄吗?还是在年度汇算清缴的时候把没有发票的数据进行调增?
我司是一般纳税人,从事建筑行业,现有900万的款要收,请问是开3%的劳务票划算还是开9%的建筑安装服务划算?(劳务无资质,且进项票紧张)
老师现在做账都不是纸质的了。电子发票需要打印出来吗?还是存成电子版。还有我们采购的一些东西都是在群里面采购。只有聊天记录。这些东西可怎么做成原始凭证呢?发出的时候也是从工厂直接发到门店的。我们这些原始凭证该怎么保存?从微信截屏吗?还是怎么办?
你好老师,我有初级会计证干出纳5年多了,收付凭证都是我做,看见一个生产企业招聘会计,我兼职做过个体餐饮的会计,工资申报,报所得税,我能干会计吗
外贸贸易公司玻璃制品 家具 塑料制品 劳务服务这些经营范围没有只变更经营范围可以吗,出口这些东西还要做哪些备案吗
原来是: 借 库存 进项 税 贷 应付
现在做红字吗? 借:应付 贷 库存 应交税费-进项税额转出 ?
是的,是的,就是这样的
老师,如果这样操作,库存商品就成负库存了?
原来的库存商品已经结转成本了
结转了,你冲成本就可以了
结转的时候 借:库存 贷 主营业务成本
那利润表主营业务成本就成负数了?
你这个是结转了的,是吧
用本年利润替代就可以了
对,去年已经做账,今年红冲
用本年利润来就可以了
你的意思是我月末结转 借:库存 贷 本年利润?
借:本年利润-
贷:应付账款-
应交税费-进项税额转出
老师,我不太明白,能不能把进项转出的分录,还有结转的分录都给我写一下啊?
借:本年利润-
应交税费-进项-
贷:应付账款-
这样冲掉就可以了