您好,把前面的做负数分录就可以

跨年红冲专票怎么做分录,对方已经做了进项抵扣
老师晚上好!公司取得一份专票7月已经做进项抵扣了,这个月开票方又要求作废发票,做冲红。进项抵扣后,又冲红的账怎么做?
老师,你好,已经抵扣的进项税额对方红冲了,要怎么做分录
3月暑期已经抵扣了已经抵扣了十万的进项,现在销售折让红冲了发票,那这个月怎么做账呢
老师,已经抵扣的进项,这个月红冲了,怎么做分录?
固定资产清理这个税怎么办
老师,刚任职一家公司,仅收到之前的电子凭证,现税务局打电话说24-25年有涉嫌接受发票1000万,让自查,现在问了之前会计,说是真实业务 ,现在从账务上看,就是当年未做收入 公司是小规模,数字都在账面趴着,我现在应该怎么操作?主要也没有之前的业务资料,如果饿哦出面解决这事,会影响我个人吗?
统计局B203表报 三、应交增值税(本年累计发生额)是哪个数据是
老师,25.3月直接支付24.12月工资(没计提工资直接支付的)支付分录: 借:管理费用-工资 2万 贷:银行存款 2万 那这2万要放到25年汇算清缴A105050表的账载金额?实际发生额?还是税收金额
老师,这个月买方退货退了一部分,我发票也冲红了一部分,货款也退了一部分,那我这个月是不是把红字发票和退款回单做附件,然后做个方向的收入凭证?
老师,个体户就是个体工商户吗?有个体经营部吗?
老师,在电子税务局能查到客户有没有付钱吗
请问员工垫付的采购物品单子没有付款截图可以报销吗
一张蓝色发票可以多次红冲吗
老师图中有两个问题,因为我们是内账,不分含税未税的,问题我们已付款是含税金额,让我们入库材料是按未税,那么现在账上出现了一个问题就是差额,呈现出我们多付款,后续我们要那我们要是补按已付的含税的税金材料差额还是按入库材料部分的税金呢, 比如我们一年已付总额35346.4含税,但是我们入库金额是未税32680元,那么这时候账上有差额,那我是按35346.4/1.13*0.13=4066.4补税金材料差额,还是按32680*1.13*32680=4248.4元来补税金材料差额呢 请回答过的老师忽略,谢谢
原来是: 借 库存 进项 税 贷 应付
现在做红字吗? 借:应付 贷 库存 应交税费-进项税额转出 ?
是的,是的,就是这样的
老师,如果这样操作,库存商品就成负库存了?
原来的库存商品已经结转成本了
结转了,你冲成本就可以了
结转的时候 借:库存 贷 主营业务成本
那利润表主营业务成本就成负数了?
你这个是结转了的,是吧
用本年利润替代就可以了
对,去年已经做账,今年红冲
用本年利润来就可以了
你的意思是我月末结转 借:库存 贷 本年利润?
借:本年利润-
贷:应付账款-
应交税费-进项税额转出
老师,我不太明白,能不能把进项转出的分录,还有结转的分录都给我写一下啊?
借:本年利润-
应交税费-进项-
贷:应付账款-
这样冲掉就可以了