您好,把前面的做负数分录就可以
老师你好,请问上月已经抵扣的进项发票,开错这个月退回给供应商红冲,我这边进项转出分录应该怎么做
跨年红冲专票怎么做分录,对方已经做了进项抵扣
老师晚上好!公司取得一份专票7月已经做进项抵扣了,这个月开票方又要求作废发票,做冲红。进项抵扣后,又冲红的账怎么做?
老师,你好,已经抵扣的进项税额对方红冲了,要怎么做分录
3月暑期已经抵扣了已经抵扣了十万的进项,现在销售折让红冲了发票,那这个月怎么做账呢
收入1700,存货4000,能倒成本多少?
小企业会计制度下汇算清缴需要补税分录是适用于未来适用法吗?直接借所得税费用,贷应交税费,借应交税费贷银行存款,借本年利润贷所得税费用?
第 1 题这个式子 8000➕14000➕15200 除以 200➕400➕400=29208 这个平均单价咋这么高啊
老师,当月收到20台电脑,10台空调的发票,一起10万块钱,款支付了一部分 我怎么做分录 需要把每台空调,每台电脑的价钱都写上吗?
老师,你好,把abc三种原材料调配出一种新产品算不算生产?就是简单调配成一种产品。
有哪些是卖了要结转成本,用成本科目的
销售商品未开发票和采购商品未开发票区别在哪?如何做账,是否需要做账,次月发票到了又如何做账
老师,这题A选项不应该是其他应收款吗
昨天下午快五点有个座机号码给公司财务打电话,财务不知道是什么人打的给挂了,今天晚上百度搜了一下号码发现是我们税局的座机号,这可怎么办啊,要回个电话问问啥事吗
老师请问换了一台电脑个税申报除了以法人和财务人员身份进去,系统恢复进去之外还有什么办法才能看到以前的申报信息,包括附加人员的信息
原来是: 借 库存 进项 税 贷 应付
现在做红字吗? 借:应付 贷 库存 应交税费-进项税额转出 ?
是的,是的,就是这样的
老师,如果这样操作,库存商品就成负库存了?
原来的库存商品已经结转成本了
结转了,你冲成本就可以了
结转的时候 借:库存 贷 主营业务成本
那利润表主营业务成本就成负数了?
你这个是结转了的,是吧
用本年利润替代就可以了
对,去年已经做账,今年红冲
用本年利润来就可以了
你的意思是我月末结转 借:库存 贷 本年利润?
借:本年利润-
贷:应付账款-
应交税费-进项税额转出
老师,我不太明白,能不能把进项转出的分录,还有结转的分录都给我写一下啊?
借:本年利润-
应交税费-进项-
贷:应付账款-
这样冲掉就可以了