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Q

老师,已经抵扣的进项,这个月红冲了,怎么做分录?

2024-11-01 13:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-01 13:27

您好,把前面的做负数分录就可以

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快账用户1851 追问 2024-11-01 13:32

原来是: 借 库存 进项 税 贷 应付

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快账用户1851 追问 2024-11-01 13:33

现在做红字吗? 借:应付 贷 库存 应交税费-进项税额转出 ?

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齐红老师 解答 2024-11-01 13:33

是的,是的,就是这样的

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快账用户1851 追问 2024-11-01 13:44

老师,如果这样操作,库存商品就成负库存了?

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快账用户1851 追问 2024-11-01 13:45

原来的库存商品已经结转成本了

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齐红老师 解答 2024-11-01 13:46

结转了,你冲成本就可以了

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快账用户1851 追问 2024-11-01 13:50

结转的时候 借:库存 贷 主营业务成本

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快账用户1851 追问 2024-11-01 13:50

那利润表主营业务成本就成负数了?

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齐红老师 解答 2024-11-01 13:56

你这个是结转了的,是吧
用本年利润替代就可以了

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快账用户1851 追问 2024-11-01 14:43

对,去年已经做账,今年红冲

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齐红老师 解答 2024-11-01 14:45

用本年利润来就可以了

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快账用户1851 追问 2024-11-01 14:47

你的意思是我月末结转 借:库存 贷 本年利润?

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齐红老师 解答 2024-11-01 14:59

借:本年利润-
贷:应付账款-
应交税费-进项税额转出

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快账用户1851 追问 2024-11-01 16:06

老师,我不太明白,能不能把进项转出的分录,还有结转的分录都给我写一下啊?

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齐红老师 解答 2024-11-01 16:08

借:本年利润-
应交税费-进项-
贷:应付账款-
这样冲掉就可以了

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