借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数

老师 我们是购买方 发票冲红 发票已抵扣 分录怎么做?谢谢
购买方已经抵扣的专票开红冲后账务怎么做分录
上月取的得进项发票发票下月已经抵扣也已经报税完了,后来对方冲红了这样发票,我应该怎么做账,分录怎么写
已经抵扣了的发票冲红后购买方应怎么做账,会计分录是什么?
采购的产品退回,已经抵扣后,再红冲了,整个会计分录怎么做?
老师,我想问下我们跟房东谈的房租5900,税费6个点350,然后可以从公账一次性转6250嘛?然后房东给我们开票开的金额是5900还是6250?
老师,请问年度所得税汇算清缴需不需要申报自检?
员工4月20号入职,5月份给他缴纳社保,5月份算4月工资的时候要给他扣掉个人社保吗?
老师,之前是小微,汇缴后就不是小微了,然后主表上面五、应纳税所得额这里显示基础信息表小微企业请选否,但是基础信息表是灰色的改不动了
老师,现在汇算清缴,老板说按企业收入的4个点来做,不管弥补亏损,比如收入100万,利润4%,请问是怎么调,没太听懂
老师我们收到了一条这信息该怎么处理。
中午好,老师问你一个问题,我们还没有注册,一年营业额550万左右,可以同一个地址,用我和我老公两个人注册两个小规模可以吗
老师,所得税汇缴的时候,无票支出调增,填在哪里啊
老师,工商年报养老保险基数比如缴费基数是4952,就是用4952×12
劳务派遣行业企业所得税税负多少合适
如未抵扣 是不是 借:原材料等 负数 应交税费-增值税-进项 负数 贷:应付账款 负数
如未勾选抵扣 借:原材料等 负数 应交税费-待认证增值税进项 负数 贷:应付账款 负数