借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数

进项发票已经认证抵扣了,销货方次月冲红,购买方做会计分录和报税怎么做
老师 我们是购买方 发票冲红 发票已抵扣 分录怎么做?谢谢
购买方已经抵扣的专票开红冲后账务怎么做分录
已经抵扣了的发票冲红后购买方应怎么做账,会计分录是什么?
采购的产品退回,已经抵扣后,再红冲了,整个会计分录怎么做?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
你好!上月记账 借:主营业务成本13229 贷:银行存款13229 但实际付款付成13329,导致银行余额不平! 本月收到对方退回的100元.如何调整,分录怎么写?
中级实务和中级经济法应该怎么学习 第一年已经学了一遍 经济法差2分 实务考了45
老师我们是物流企业,承接运输业务,我们公司又走平台运输,然后平台给我们开票,我们给需要我们运输的单位开票,可以吗,业务是真实的,就是不知这样开来开去可以不
申报个税时如果员工这个月只有年终奖,没有工资该怎么申报
开发票可以再商品明细后面写上详细名字吗?比如大类啤酒后面写上青岛啤酒
如未抵扣 是不是 借:原材料等 负数 应交税费-增值税-进项 负数 贷:应付账款 负数
如未勾选抵扣 借:原材料等 负数 应交税费-待认证增值税进项 负数 贷:应付账款 负数