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老师,我们是一般纳税人的贸易企业,老板的车,入账到公司里,10月卖掉了,中介直接开了没有税率的发票,申报增值税的时候,电子税务局是默认我是简易计税按3%,结果,系统提前我应该填13%货物销售无票那栏,还让我让中介把发票改成13%的发票,是这样吗

2024-11-01 16:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-11-01 16:09

您好,这个的话是这样的,最后的话是按照13%改成这个中介说的就行

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相关问题讨论
您好,这个的话是这样的,最后的话是按照13%改成这个中介说的就行
2024-11-01
你好;  你们是什么类型的公司; 怎么是按0税率去卡皮的;   这个车辆是好久买的; 你们之前抵扣过进项税吗   
2022-11-02
若未来业务规模比较好,会超过500万,现在转为小规模纳税人,则年销售额超过500万元,还会升级为一般纳税人,现在是小规模就要按季度申报
2021-07-03
十月份你申报了无票收入没有,如果没有申报的话,不需要做无票收入了,也不用申报了,不用管了,直接在11月份做开发票的就可以了,这个属于一般纳税人的收入了
2023-01-02
你好!这些都是真实业务吧,只是说金不能抵扣,如果是这样,把这一部分做进项税转出,转入你们的费用
2022-08-10
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