在增值税申报时,出口销售额应填写在《增值税纳税申报表附表一》的“免税项目”栏目中。而关于出口退税额,通常不需要在增值税申报表中填报,这部分处理主要在出口退税的专门申报中进行。
生产企业,11月出口发票开错,12月冲红重开,现在申报增值税,那个出口发票收入填在哪里,做做内销申报,还是做那个出口免抵退哪里
11月份在国内采购一批货100万,税额13万,现在把这批货销售到国外,我们开了出口发票,出口销售收入为200万,请问一下老师这个出口的货物怎么在增值税申报表中填写数字呢?进项税13万要退税的,要在增值税申报表中填写???出口销售收入为200万又在哪里填写呢
我们公司外贸企业,要做出口退税的,11月份在国内采购一批货100万,税额13万,现在把这批货销售到国外,我们开了出口发票,出口销售收入为200万,请问一下老师这个出口的货物怎么在增值税申报表中填写数字呢?进项税13万要退税的,要在增值税申报表中填写???出口销售收入为200万又在哪里填写呢
进出口生产企业,每月填报的增值税申报表里面的销售额为什么和每月申报的出口退税汇总表里面的销售额不一致?
老师,生产企业的出口退税,这个图片这个数据,在增值税申报表应该填写在哪里了
老师,我们是高新技术企业,现在在填报科技型中小企业申报,我们汇算清缴表A107012 本年研发费用加计扣除总额填写3208654.35.那研发费用加及扣除所得税减免额是多少呢
请问老师,股东实收资本的转入没有备注“投资款”,可以做实收资本科目吗
股东投入的实收资本可以撤回吗?朴老师
接前任会计的账要不要调账
我公司销售商品100元/吨自提价,税率13%,本应客户自提,现需我司送货上门,收客户130元一吨,运费为:30元一吨,运费税率是9%,因税差所造成的税费损失啥计算呢?应收回客户的税差损失多少钱呢?
建筑工程,小规模,有个项目有工程作业,还有销售材料,要怎么开票?是工程与材料分开开票吗?
老师们有没有那种给税局提供的存货周转异常的整改自查文档,带数据的,该怎么写
老师,8月份工资表少扣一个人的社保,如何做账务处理,谢谢
老师,今天刚增加社保,员工说要离职,那直接减员吗,产生什么费用吗
你好老师,公司收到的稳岗返还补贴怎么记账
不应该是填写在免抵退税栏吗?因为我公司是生产企业做的出口退税呀
对不起,确实如您所说,对于生产企业的出口退税,出口销售额应填写在《增值税纳税申报表附表一》的“免抵退税项目”栏目中。感谢您的指正!
免抵退税额填写在哪里呢
免抵退税额应填写在《增值税纳税申报表附表三》的“出口退税应抵退税额”栏目中。这样可以确保正确反映出口退税的金额。
我看之前会计申报的附表三没有填写
如果之前的申报中附表三没有填写出口退税额,可能需要检查是否有遗漏。通常,出口退税相关的金额应按规定填报在附表三中,以确保税务处理的准确性。如果存在疑问,可以核对相关的税务指导文件或与税务局沟通确认。
增值税和出口退税明细表都提交申报后,就只剩等待税局把退税金额打进公司账户?还有别的操作吗?
对,一旦增值税和出口退税明细表都正确提交后,通常只需等待税务局处理并将退税金额打入公司指定账户。此外,保持关注税务局可能的通知或要求,确保所有信息都已正确无误,有助于避免延误。
但是我把免抵退税额填入了主表一15栏后 提示疑点 ,然后我更正申报表提示申报失败 这该怎么处理?
遇到这种情况,首先应该检查填报的数据是否准确无误,包括免抵退税额是否正确计算。如果确认数据无误但仍提示疑点或申报失败,建议重新下载最新的申报工具或更新系统后再尝试申报。如果问题依旧,可能需要联系技术支持或税务局的帮助解决系统问题。
疑点我该怎么处理呢?是重新填写出口退税明细申报表吗?
处理疑点的正确步骤是先查明税务局指出的具体问题或疑点所在,然后根据具体问题调整和更正相关数据。如果疑点与出口退税明细申报表有关,确实可能需要重新填写并提交该表格。建议详细阅读税务局的疑点提示,确保更正操作针对性和准确性。
刚我查我今天刚提交的出口退税明细申报表 竟然没有,什么都没有查到
如果您刚提交的出口退税明细申报表在系统中查不到,可能是因为系统延迟或数据传输问题。建议稍等一段时间再次查询。如果长时间仍无法查到,建议重新提交申报表,并确保提交过程中无错误提示,确认提交成功。如果问题持续存在,可以联系税务局或技术支持获取帮助。