在增值税申报时,出口销售额应填写在《增值税纳税申报表附表一》的“免税项目”栏目中。而关于出口退税额,通常不需要在增值税申报表中填报,这部分处理主要在出口退税的专门申报中进行。

生产企业,11月出口发票开错,12月冲红重开,现在申报增值税,那个出口发票收入填在哪里,做做内销申报,还是做那个出口免抵退哪里
11月份在国内采购一批货100万,税额13万,现在把这批货销售到国外,我们开了出口发票,出口销售收入为200万,请问一下老师这个出口的货物怎么在增值税申报表中填写数字呢?进项税13万要退税的,要在增值税申报表中填写???出口销售收入为200万又在哪里填写呢
我们公司外贸企业,要做出口退税的,11月份在国内采购一批货100万,税额13万,现在把这批货销售到国外,我们开了出口发票,出口销售收入为200万,请问一下老师这个出口的货物怎么在增值税申报表中填写数字呢?进项税13万要退税的,要在增值税申报表中填写???出口销售收入为200万又在哪里填写呢
进出口生产企业,每月填报的增值税申报表里面的销售额为什么和每月申报的出口退税汇总表里面的销售额不一致?
老师,生产企业的出口退税,这个图片这个数据,在增值税申报表应该填写在哪里了
办公打印机维修,配件费3000,人工费只有200,合并开票维修费合适?还是分开开配件费3000+维修费200合适?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
不应该是填写在免抵退税栏吗?因为我公司是生产企业做的出口退税呀
对不起,确实如您所说,对于生产企业的出口退税,出口销售额应填写在《增值税纳税申报表附表一》的“免抵退税项目”栏目中。感谢您的指正!
免抵退税额填写在哪里呢
免抵退税额应填写在《增值税纳税申报表附表三》的“出口退税应抵退税额”栏目中。这样可以确保正确反映出口退税的金额。
我看之前会计申报的附表三没有填写
如果之前的申报中附表三没有填写出口退税额,可能需要检查是否有遗漏。通常,出口退税相关的金额应按规定填报在附表三中,以确保税务处理的准确性。如果存在疑问,可以核对相关的税务指导文件或与税务局沟通确认。
增值税和出口退税明细表都提交申报后,就只剩等待税局把退税金额打进公司账户?还有别的操作吗?
对,一旦增值税和出口退税明细表都正确提交后,通常只需等待税务局处理并将退税金额打入公司指定账户。此外,保持关注税务局可能的通知或要求,确保所有信息都已正确无误,有助于避免延误。
但是我把免抵退税额填入了主表一15栏后 提示疑点 ,然后我更正申报表提示申报失败 这该怎么处理?
遇到这种情况,首先应该检查填报的数据是否准确无误,包括免抵退税额是否正确计算。如果确认数据无误但仍提示疑点或申报失败,建议重新下载最新的申报工具或更新系统后再尝试申报。如果问题依旧,可能需要联系技术支持或税务局的帮助解决系统问题。
疑点我该怎么处理呢?是重新填写出口退税明细申报表吗?
处理疑点的正确步骤是先查明税务局指出的具体问题或疑点所在,然后根据具体问题调整和更正相关数据。如果疑点与出口退税明细申报表有关,确实可能需要重新填写并提交该表格。建议详细阅读税务局的疑点提示,确保更正操作针对性和准确性。
刚我查我今天刚提交的出口退税明细申报表 竟然没有,什么都没有查到
如果您刚提交的出口退税明细申报表在系统中查不到,可能是因为系统延迟或数据传输问题。建议稍等一段时间再次查询。如果长时间仍无法查到,建议重新提交申报表,并确保提交过程中无错误提示,确认提交成功。如果问题持续存在,可以联系税务局或技术支持获取帮助。