在增值税申报时,出口销售额应填写在《增值税纳税申报表附表一》的“免税项目”栏目中。而关于出口退税额,通常不需要在增值税申报表中填报,这部分处理主要在出口退税的专门申报中进行。

生产企业,11月出口发票开错,12月冲红重开,现在申报增值税,那个出口发票收入填在哪里,做做内销申报,还是做那个出口免抵退哪里
11月份在国内采购一批货100万,税额13万,现在把这批货销售到国外,我们开了出口发票,出口销售收入为200万,请问一下老师这个出口的货物怎么在增值税申报表中填写数字呢?进项税13万要退税的,要在增值税申报表中填写???出口销售收入为200万又在哪里填写呢
我们公司外贸企业,要做出口退税的,11月份在国内采购一批货100万,税额13万,现在把这批货销售到国外,我们开了出口发票,出口销售收入为200万,请问一下老师这个出口的货物怎么在增值税申报表中填写数字呢?进项税13万要退税的,要在增值税申报表中填写???出口销售收入为200万又在哪里填写呢
进出口生产企业,每月填报的增值税申报表里面的销售额为什么和每月申报的出口退税汇总表里面的销售额不一致?
老师,生产企业的出口退税,这个图片这个数据,在增值税申报表应该填写在哪里了
老师你好,这笔分录预收那里错了,预收定金是另外一个客户的,要调,但是现金给里面的熊已经用了,账怎么调呢? 借 库存现金50000 贷 预收账款~定金50000 借 其他应收款~熊老师50000 贷 库存现金50000
危化车辆购买为170万,折旧年限是多少
老师你好!我想问假如我公司对B公司销售或许,并开具发票,且货款有C公司代付B公司货款到我司基本户,请问 1.C公司要求打收款收据。 2.B公司还可以抵扣进项13%税额吗 3.我公司涉及虚开不,有真实的货物交易。
销售农产品、比如稻子小麦、免税吗
带货直播公司在杭州注册的公司,直播带货场所在上饶,长期直播常驻都在上饶。 税务上有问题没有
口腔医疗适用什么优惠政策
老师,2025年公司实收资本,应该2026年初做缴纳印花税,年初忘记做了,现在怎么办
麻烦找一下郭老师 ,有问题请教
老师,个体户经营所得。综合所得工资薪金申报报法定代表人的工资不
现在公司是外贸企业 想做内销可以吗 国内打钱 国内交易
不应该是填写在免抵退税栏吗?因为我公司是生产企业做的出口退税呀
对不起,确实如您所说,对于生产企业的出口退税,出口销售额应填写在《增值税纳税申报表附表一》的“免抵退税项目”栏目中。感谢您的指正!
免抵退税额填写在哪里呢
免抵退税额应填写在《增值税纳税申报表附表三》的“出口退税应抵退税额”栏目中。这样可以确保正确反映出口退税的金额。
我看之前会计申报的附表三没有填写
如果之前的申报中附表三没有填写出口退税额,可能需要检查是否有遗漏。通常,出口退税相关的金额应按规定填报在附表三中,以确保税务处理的准确性。如果存在疑问,可以核对相关的税务指导文件或与税务局沟通确认。
增值税和出口退税明细表都提交申报后,就只剩等待税局把退税金额打进公司账户?还有别的操作吗?
对,一旦增值税和出口退税明细表都正确提交后,通常只需等待税务局处理并将退税金额打入公司指定账户。此外,保持关注税务局可能的通知或要求,确保所有信息都已正确无误,有助于避免延误。
但是我把免抵退税额填入了主表一15栏后 提示疑点 ,然后我更正申报表提示申报失败 这该怎么处理?
遇到这种情况,首先应该检查填报的数据是否准确无误,包括免抵退税额是否正确计算。如果确认数据无误但仍提示疑点或申报失败,建议重新下载最新的申报工具或更新系统后再尝试申报。如果问题依旧,可能需要联系技术支持或税务局的帮助解决系统问题。
疑点我该怎么处理呢?是重新填写出口退税明细申报表吗?
处理疑点的正确步骤是先查明税务局指出的具体问题或疑点所在,然后根据具体问题调整和更正相关数据。如果疑点与出口退税明细申报表有关,确实可能需要重新填写并提交该表格。建议详细阅读税务局的疑点提示,确保更正操作针对性和准确性。
刚我查我今天刚提交的出口退税明细申报表 竟然没有,什么都没有查到
如果您刚提交的出口退税明细申报表在系统中查不到,可能是因为系统延迟或数据传输问题。建议稍等一段时间再次查询。如果长时间仍无法查到,建议重新提交申报表,并确保提交过程中无错误提示,确认提交成功。如果问题持续存在,可以联系税务局或技术支持获取帮助。