正确的会计分录应该是:借:营业外支出-其他支出2830.19,借:应交税金-进项税金169.81,贷:银行存款3000。这是因为赔偿属于非经常性的财务损失,所以应该计入营业外支出。
请问其他供应商在我们平台销售商品,我们属于代销,实际销售金额是100元,腾讯支付扣了1元手续费(金额0.94,进项税额0.06),实际我们收到99元。会计分录是不是:借:银行存款99,财务费用 0.94,应交税费-进项0.06,贷:其他应付款100。打款给对方时:借:其他应付款100,贷:银行存款90,主营业务收入9.43,应交税费-销项 0.57
老师:你好,我单位是一家酒店。边上有几个店面,出租出去。平时的电费有由酒店一起支付,支付电费时酒店做的分录: 借:营业费用3万 贷:进项税4000 贷:进项税4000*0.15 贷:银行存款43000 当租户付我们代交的电费时,借:银行存款2000 借:营业费用-1500 贷:进项税转出500
老师,就是就是我们是一般纳税人,做账的话,收入的账务处理是,借,应收/银行/现金/预收/其他应付款,贷,主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额,,收到支出专票,借,主营业务成本,应交税费-应交增值税-进项税额,贷,银行存款/库存现金/应付账款/其他应收款,次月15号前交税后,借,应交税费-销项税额,贷,银行存款,应交税款-进项税费,是不是这样老师,如果是这样话,是不是我这边收到3000专票,进项占了169.81,成本只有2830.19。老师
甲方有笔赔偿要我们支付,并且给我们专票,我们支付给甲方的赔偿是做借管理费用2830.19 借:应交税金-进项税169.81 贷:银行存款3000,还是做 借:营业外支出-其他支出2830.19 借:应交税金-进项税 贷:银行存款3000? 哪个分录是对的?
甲方有笔赔偿要我们支付,并且给我们专票,我们支付给甲方的赔偿是做借管理费用2830.19 借:应交税金-进项税169.81 贷:银行存款3000,还是做 借:营业外支出-其他支出2830.19 借:应交税金-进项税 贷:银行存款3000? 哪个分录是对的?
你好,500元以下的可以不取得的发票吗,不去的可以税前扣除吗
公司买的公租房,怎么入账?
出口退税企业,有一笔税金已经申请退税到账,但是半年后税局发现这笔税款对应的供应商破产未交税,要求我们反纳税款,将这笔税款退回去税局,税款已退,怎样做分录?
老师,我们是建筑公司,关于残疾人保证金,按个税申报取值2024年的全年在职职工工资总额和人数,计算全年在职职工平均年工资,比如2024年全年申报工资总额100万,全年在职申报人数为300人次,那人数应该是300人次/12个月=25人?平均年工资=100万/25人=4万/人?,是这样吗,老师
老师,您好,我们有两个独立的公司,其中一个公司要投资另一个公司,可以算投资款吗?可以投吗?
开维保服务费发票。没有填单位和数量 单价可以吗,还是说必须要备注啊?
老师请问一下,境外公司给我公司(是国内公司)打款,我给他提供的服务费,在国内提供的。那我收款拿着合同,发票,请问一下税务有什么注意的吗
老师,自然人股权转让协议约定是本月完成。中途有变化,延迟到下一月办理。转让材料中的资产负债表也需要更新吗?
工会经费按几个点提,每个月都要交吗,交够多少就不用交了
老师 我们公司是采购装修材料 然后再卖出去 赚差价 这样可以申请高新企业吗
甲方收到赔偿3000的甲方,分录是借银行存款3000 贷 营业外收入 贷应交税金-销项税还是啥分录?
甲方收到赔偿款的会计分录应该是:借:银行存款3000,贷:营业外收入2830.19,贷:应交税金-销项税169.81。这样处理是因为赔偿收入属于非经常性收益,应记入营业外收入。