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甲方有笔赔偿要我们支付,并且给我们专票,我们支付给甲方的赔偿是做借管理费用2830.19 借:应交税金-进项税169.81 贷:银行存款3000,还是做 借:营业外支出-其他支出2830.19 借:应交税金-进项税 贷:银行存款3000? 哪个分录是对的?

2024-11-04 18:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-11-04 18:33

这两个分录都是错误的,企业支付的赔偿款不属于增值税应税项目,不能取得增值税专用发票进行进项税抵扣。 正确的分录应该是: 借:营业外支出 —— 赔偿支出 3000 贷:银行存款 3000。

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正确的会计分录应该是:借:营业外支出-其他支出2830.19,借:应交税金-进项税金169.81,贷:银行存款3000。这是因为赔偿属于非经常性的财务损失,所以应该计入营业外支出。
2024-11-04
这两个分录都是错误的,企业支付的赔偿款不属于增值税应税项目,不能取得增值税专用发票进行进项税抵扣。 正确的分录应该是: 借:营业外支出 —— 赔偿支出 3000 贷:银行存款 3000。
2024-11-04
如果开发票那你就不能做营业外支出 你得做第一个分录
2024-11-04
虽然我也不知道为啥赔偿还要开专票,可能是特定业务,咱就单纯从您的赔偿款来说。 乙方 借:营业外支出-其他 应交税金-进项税, 贷: 银行存款
2024-11-04
你好!月底要做结转税金和计提附加税,一般 借:应交税费—应交增值税—销项   贷:应交税费—应交增值税—进项          应交税费—未交增值税
2023-09-08
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