您好,借方一开始是做固定资产。

老师,公司收到丙方转款的融资租赁款怎么做账。放款机构购买丙方设备,把款打给丙方。设备,租赁给我们公司。丙方把融资租赁款又打给我们。怎么做分录?
老师,我们公司是乙方,向甲方办理融资租赁业务,甲方根据协议跟丙方购入后。再以融资租赁方式出租给我们公司。请问账务处理怎么做分录?
你好老师,我们融资租赁,怎么做分录,刚开始借方协什么,贷方应付账款-融资公司
你好老师,我们融资租赁,怎么做分录,刚开始借方协什么,贷方应付账款-融资公司
你好老师 公司收到融资租赁款500 会计分录是 借银行 借未确认融资费用 贷 长期应付款。之后每期支付融资租赁款。借 长期应付款 贷银行存款 利息收到发票 借财务费用 贷未确认融资租赁费用 如果想公司融资租赁的公司过渡的话 是不是借长期应付款 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款(租金部分) 借长期应付款 贷应付利息 借应付利息 贷银行存款(利息部分 )可以这么做吗
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
我们现在要还款了,怎么做分录,还有利息
一、租赁期开始日 借:使用权资产 租赁负债——未确认融资费用(尚未支付的租赁付款额与其现值的差额) 贷:租赁负债——租赁付款额(尚未支付的租赁付款额) 预付账款(租赁期开始日之前支付的租赁付款额等) 银行存款等(初始直接费用) 预计负债(按预计将发生的为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态等成本的现值) 二、计提折旧 借:主营业务成本/制造费用/管理费用等 贷:使用权资产累计折旧 【提示】当月计提确有困难的,也可从下月起计提折旧,并在附注中予以披露 三、计提减值准备 借:资产减值损失 贷:使用权资产减值准备 四、确认利息费用 借:财务费用/在建工程 贷:租赁负债——未确认融资费用 五、支付租赁付款额 借:租赁负债——租赁付款额 贷:银行存款
我们这里边没有租赁负债跟使用权资产
你好,那你直接用固定资产。贷方计入银行存款,长期应付款。