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请问,例:捐赠方银行付款购入捐赠物资11300元(不含税10000元,进项税1300元)直接送至受赠方,捐赠方为一般纳税人,收到专票和视同销售(6%税率)的分录、金额如何处理?

2024-11-05 11:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-05 11:42

你好,你这个可以按照你购进的成本来做销售

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快账用户9833 追问 2024-11-05 11:48

请将详细分录,金额列出

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齐红老师 解答 2024-11-05 11:50

你好,你这个是借,库存商品1万,应交税费,应交增值税进项税1300贷应付账款,贷,银行存款11300。 然后再借,营业外支出,捐赠支出11300。贷,库存商品10000,应交税费,应交增值税销项税额1300。

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快账用户9833 追问 2024-11-05 11:52

购入物资时,和捐赠时分录,金额(物资是直接发货到受赠方,未经捐赠方库)

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齐红老师 解答 2024-11-05 11:53

你好,但是凭证仍然是按照上面的做

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快账用户9833 追问 2024-11-05 11:55

但捐赠方企业是6%税率的呀

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齐红老师 解答 2024-11-05 11:55

这个不是6%,你可能平时服务业是6%,但是你这个是捐赠的货物。货物的税率是百分之十三

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快账用户9833 追问 2024-11-05 11:55

还是说进项多少,销项就必须多少

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齐红老师 解答 2024-11-05 11:56

你这个直接按照进项的价格来销售就可以了。

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齐红老师 解答 2024-11-05 11:56

你只能大于进来的价格,不能小于

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快账用户9833 追问 2024-11-05 11:57

那申报增值税时怎么申报呢

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齐红老师 解答 2024-11-05 11:57

你好,这个你填入。未开票收入

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快账用户9833 追问 2024-11-05 12:02

那申报增值税时怎么申报呢?申报表和账面的营业收入不一致呀

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齐红老师 解答 2024-11-05 12:03

你好,你这个是要是视同销售啊 你如果担心这个问题你就借,营业外支出,捐赠支出11300。贷,其他业务收入10000,应交税费,应交增值税销项税额1300。 然后再借其他业务成本贷,库存商品。

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快账用户9833 追问 2024-11-05 12:07

申报表中未开票的13%服务,不动产和无形资产这一栏吧(物资空调)

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齐红老师 解答 2024-11-05 12:07

你好,这个是属于货物这一类的,不是服务之类的。

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你好,你这个可以按照你购进的成本来做销售
2024-11-05
借库存商品41.5 应交税费应交增值税进项5.335 贷营业外收入46.835
2021-12-19
你好,学员,这个题目是设么的
2022-10-23
题目没有上传完整哦,请重新传一下
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你好,这个是要算什么啊,这么多数据的
2022-04-29
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