你好 对的会的 影响
老师好: 上年度多计提所得税费用 借:应交税费—应交企业所得税 贷:以前年度损益调整 结转时: 借:以前年度损益调整 贷:利润分配一末分配利润 这样做了以后,资产负债表的年末未分配利润数减去年初未分配利润不等于利润表的净利润,要怎么做资产负债表?
你好,做凭证的时候有一笔要冲管理费用,然后做成了贷管理费用了,出报表的时候资产负债表和未分配利润期末减期初和利润表的净利润本年累计刚好是相差这个金额1710.10,应该是这笔做错了吧,我现在要调表怎么调呀,是调利润表吗,将利润表的管理费用减少这个金额吗
我想把本年累计利润调高,就把累计管理费用调少了,这样利润多了,企业所得税就多了,影响资产负债表未分配利润累计数,这个本年的未分配利润已经调完了。然后我再把利润表本月管理费用为了看上去合适,本月管理费用也做减少了,本月利润多了,本期还要交企业所得税,我天本月管理费用影响资产负债表的未分配利润年末吗?
哪位老师帮忙做一下题吧谢谢啦
老师好,之前我们公司借了员工的钱,现在还钱给员工,个税汇算清缴的时候,这笔钱会牵涉到个税问题吗?
老师,我想问一下,个人微信扫我的公户收款码,给我他公司抬头,我给开餐票,怎么做账?凭证是什么?
老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
亿企代账怎么导银行流水做账
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
那我累计的未分配利润开始不就白调了吗?我怎么觉得本月的应交税费调多了,不会影响资产负债表的未分配呢,因为利润表的年末净利润已经都调好了。这个数推出的未分利润年末数
你在第三季度调整的,它影响你第三季度的未分配利润 你是减少了管理费用,那增加了未分配利润。你在第4季度你又增加了管理费用,又降低了未分配利润。
我先调的第四季度
然后现在有调整那个季度 损益类的科目影响未分配利润。
未分配是年末,年初是0,为啥会影响
那你的管理费用月末结转到本年利润,那本年利润它不影响未分配利润吗?