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郭老师,郭老师,老师您好,我们设备原值120万,已经这就50万,现在丢失了,对方赔偿我们20万损失,这样我们怎么入账?具体分录怎么写?这个收到的赔偿款20万不需要开具发票吧?

2024-11-06 11:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-06 11:40

您好!对于设备丢失的情况,首先要对原有设备的账面价值进行处理。设备原值120万,累计折旧50万,账面价值为70万。对方赔偿20万,可以这样入账: 借:其他应收款 20万(或者应收赔偿款) 累计折旧 50万 贷:固定资产清理 120万 营业外收入 50万 关于赔偿款,通常情况下,接收赔偿款不需要开具发票,因为它是赔偿性质的收入,不属于销售行为。

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快账用户8211 追问 2024-11-06 11:47

谢谢老师指导

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齐红老师 解答 2024-11-06 11:49

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您好!对于设备丢失的情况,首先要对原有设备的账面价值进行处理。设备原值120万,累计折旧50万,账面价值为70万。对方赔偿20万,可以这样入账: 借:其他应收款 20万(或者应收赔偿款) 累计折旧 50万 贷:固定资产清理 120万 营业外收入 50万 关于赔偿款,通常情况下,接收赔偿款不需要开具发票,因为它是赔偿性质的收入,不属于销售行为。
2024-11-06
您好!对于这种情况,您可以这样入账处理:首先,确认资产已经丢失并且无法找回。然后,将设备的净值(原值120万减去已折旧的50万,即70万)作为损失金额,记入损失账户。对方赔偿的20万作为其他收入记入财务账簿。这样既体现了损失,也体现了赔偿收入。希望这能帮到您!
2024-11-06
您好,这个问题郭老师没回答推给我了。首先设备被盗属于管理上的疏漏导致的,进项税是需要转出的,如果是自然灾害就不需要了。账务处理:借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 收到赔偿,借:银行存款 贷:固定资产清理 将固定资产清理科目余额转入营业外支出,做年终所得税清算时,纳税调增。
2024-11-13
现在市场价格多少的
2024-11-13
你好,15000做营业外收入
2024-01-11
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