同学你好,我给你解答

老师您好,我是2021年来到单位的会计,2017年我单位采购私对私打款取得普通发票340万元,一直账上有340万元应付账款。今年税局根据供应商所在税局下发协查《已证实虚开发票通知书》,通知单位接受虚开发票须提供账簿稽查,老板说账簿已丢失,税局认可我们销售正常但因无账簿对我单位核定征收追缴8万多元,但又根据《征管法》第四十七条已过追征期本次检查不予追缴。现在老板要求我冲掉应付账款 把他个人采购款挂上账。我不知挂账有没有风险,核定征收意味着不认可成本那我能把其他应付款做进来吗?岂不是老板从公司取得款不用交个税了?会计有没有风险呢?如果不把个人款挂进来怎样冲销应付账款呢?
老师您好!我所在的公司是一般纳税人,从事的是医疗行业,免增值税,规模比较小。有两个问题需要请教您 第一个:因我接手前面的会计账务不久,接近年底了我把账梳理了一遍,发现预付账款和在建工程科目还有接近两百万的借方余额没有转出,我查了后发现是几年前买的资产和装修款没有开发票的原因所以一直挂着账,我想写个情况说明把他转出相应的科目,后续汇算清缴时再做调增处理,不知是否可行,或者有无相关的政策文件能做为支撑 第二个:清查时发现应付账款的科目中有几家供应商已经停止合作2年了,但是账上还有欠着对方的钱挂着账(实际上其实已经付清对方的款了),我也想写个说明由领导审批后转入营业外收入,缴纳企业所得税,这样操作是否合理合法,如果不合规,请问老师有其他办法吗?
您好 老师 我们是外贸企业 目前就是有一批纸箱,出口到A企业 然后A企业在用此批纸箱把货物包装好,在出口到我们企业,等于我们企业自己提供包装物寄到A企业然后用来包装我们需要进的货,不会收汇,不知这种情况是否可以申请出口退税,需不需要确认收入,还是需要转内销?如果转内销确认收入也是无法收款,会一直挂帐,不太清楚该如何做账务处理? 像这种情况如果不能申请退税,那我们此笔纸箱的进项税额是否能够抵扣?还有收入那一块 如果不确认收入,那确实是出口了,但是确认收入我们无法收汇 ,不知道这种情况该如何处理?感谢老师的回答
您好 老师 我们是外贸企业 目前就是有一批纸箱,出口到A企业 然后A企业在用此批纸箱把货物包装好,在出口到我们企业,等于我们企业自己提供包装物寄到A企业(也是我们的供应商)然后用来包装我们需要进的货,不会收汇,不知这种情况是否可以申请出口退税,需不需要确认收入,还是需要转内销?如果转内销确认收入也是无法收款,会一直挂帐,不太清楚该如何做账务处理? 像这种情况如果不能申请退税,那我们此笔纸箱的进项税额是否能够抵扣?还有收入那一块 如果不确认收入,那确实是出口了,但是确认收入我们无法收汇 ,不知道这种情况该如何处理?感谢老师的回答
管理员发了2023.6未分配利润,和2024年未分配利润截图给我后,问我2023年股东有没有借款,我说没有,他就让提供2023年其他应收款-明细账,我现在对账务进行了查账,发现股东法人的账挂了600多万,另一个股东的我们欠他们544.1元,那么现在我觉得可以对冲,相当于一个股东的账平了,另一个股东其他应收款还欠125.4万,那么有以下问题想请问:1.如果专管员现在看2023年报表,确实法人挂账了600多万,我刚才的情况解释在上面了,可以冲账,那我要怎么跟专管员说这个问题好呢 2.如里第一个问题解决了,法人还是会挂账125.4万,专管员肯定会觉得是利润分成,让交个税20%,会有这种可能吗? 3.针对2的问题要如何应对?请贾苹果老师回答,其他人误接,不然差评加投诉
收款100000元,开票100200元,多开了200元,顾客不再转款,这部分如何处理
老师 做铝合金的工厂可以开金属制品吗 我们之前是开的铝合金
郭老师,老师,您好,我们老板女儿要出国留学,需要老板的个人卡流水和工资明细,老板要求我们财务,出具到7月底的工资,流水的话他去找人造一份。但是个税出不来啊,老师
老师,向您请教一个工抵房涉税及操作问题: 我司拟以自有厂房抵总包工程款,总包再将其对供应商的债务转让,由我司直接将厂房过户给供应商。开票路径为:总包开工程款发票给我司,我司开销售不动产发票给供应商。整个过程无资金流动。 主要担心两点: 1.这种无资金流的抵债模式,税务上是否认可?是否存在视同销售、土地增值税清算及发票抵扣风险? 2.工抵房时,是如何合规处理类似无现金交易及税务问题的? 盼复,谢谢
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少 有实收资本10万
老师好!我做完付款凭证后该怎么对账核对正不正确
比如我这家公司从来没做过银行,这个月开始做银行,我怎么调银行余额呢?直接写一个调整分录,借银行,然后贷其他应付款法人,从法人垫款里冲出来可以吗?
老师您好,去年做的装修工程,我方为施工单位,委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款,今年实际应付的单位没付款,这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理?二我可以分季度去开发票吗?
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少
累计折旧可以是2级科目吗?
同学你好,这个问题,无解了 先把报表交给税局, 让税局来决定吧,确实查不清,也真得是没办法
之前的赔款收入,挂账是负数,我知道是赔款收入,税务我觉得从表面看不出,我说是差发票也可以是吧?然后等税务查了账后,我在入这个11月份做的其他年度损益调整账里面,这样就不用交税了?
最好不要这样, 如果税局没查这笔,就不说什么了 如果查到了,还是实话实说, 不能说差发票, 要不,税局会不信任企业 后面,会 一直盯着你家不放
喔喔,明白,不然责任在自己,老板还不买账是吧
对的,理解完全正确, 反正,这个不是 犯法的, 就是前任财会人员 账 做得不合理的结果, 导致后任 接不上, 如实说明就行
嗯嗯,谢谢老师辛苦啦
不客气, 同学,周末愉快,