同学你好!直接转入 营业外支出 就可以了 这个1万元,就算是以前的账,如果能证明 这个公司是近几年才注销的,那么,就可以把这个支出记入2024年的账里,
平不了的账如何处理,别人瞎挂的其他应收款,应该不会涉及交税吧?如果税局问我我直接跟税务局说查不清楚,10几年前的账,我也不知道以前会计怎么挂的可以不?请贾苹果老师回答,其他人误接,否则差评
有公司借款未还1万,挂账的,公司已经注销了要怎么处理啊?请贾苹果老师回答,其他人误接否则差评
有公司借款未还1万,挂账的,公司已经注销了要怎么处理啊?请贾苹果老师回答,其他人误接否则差评?怎么结转!
请贾苹果老师回答,其他人勿接谢谢,如果应收账款一直收不回怎么办?还有挂很多预付账款,然后对方公司已经注销了怎么办,对方公司就是个体工商户,也是自己公司的小公司
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评,如果去新公司经理,交接账务上怎么样分清职责,还有要怎么做账好一些
老师,我2024年交了企业所得税年报,但是之前的会计一直没有做银行的流水,现在这一笔我应该怎么做账
老师好,建筑公司跨区域施工,预交税款该怎么做分录呢
本月报企业所得税和财报 需要下载几月到几月的资产负债表和利润表
老师您好,我想咨询,应付职工薪酬,加入9月计提9月工资1000元,10月发放9月工资,那我在个税申报的时候是应该11月申报期申报10月所属期的时候申报这1000吗,如果之前都是按计提数申报工资的怎么改啊,就是10月份申报九月份所属期的时候就申报了1000
老师,个税系统 我给员工添加专项附加扣除时,提示“该配偶信息由纳税人自行采集,请通知纳税人自行修改或删除” 这是什么意思 要他自己在手机里删掉是吗?因为离婚了的意思
本季度差额征收开票89万,本期抵扣也是89万,增值税不含税收入为0,那对应怎么做账?89万开票收入要做会计分录?对应抵扣额89万也要做会计分录?
40×900÷(900+100)这部份不是很明白
老师我买东西先付的钱 做的预付账款 然后票到了 货没到 我应该借方用什么科目过度下
小微企业,员工使用个人国补帮公司买的小电器,只能开个人普票,还能做到公司账里面吗?
老师,公司在3月份开了380000的发票,到九月份才发货完,九月份是40000,要怎么做账