你好,退回的增值税和附加税,分录是 借:银行存款,贷:应交税费—应交增值税,应交税费—附加税

老师你好,我们公司3月报的增值税和附加税费,当月缴纳后,当月又全部退回来了,上个月我计提了附加税,那4月退回来了,我该怎么做附加税和增值税的退回收到的会计分录呢?
留抵增值税退税了,附加税不用交,但是我交了,税务局给我退回来了,这钱是算收入,还是冲销以前缴纳的分录
老师,小规模纳税人收到退增值税怎么入账啊,缴纳是按计提的金额交的,现在退回来多交的税了,分录怎么做
老师好,我想请问一下,小规模纳税人,2021年第三季度申报增值税的时候,按的3%申报的,增值税也是按3%缴纳的,没有减按1%申报,今年税局查到了要让按1%申报增值税,剩余2%的增值税要退回来,2024年5月份收到2021年第三季度退回来税局多收的的增值税、附加税,怎么记账,会计分录怎么写
老师有个问题,我们之前收到一笔钱,也确认收入了,同时也缴纳增值税了,但是后面因为某些原因给人退款了,所以就做了红冲,但是当时缴纳那部分增值税税务局没有给退,现在税务局又把这部分钱给退回来了,现在咋做账呀
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
收入多记了不用冲?
记应交税费里面科目余额表能平么?
你好,收入多记了,是需要冲销的,分录是 借:以前年度损益调整—主营业务收入,应交税费—应交增值税,贷:银行存款等科目 冲销计提的附加税 借:应交税费—附加税 ,贷:以前年度损益调整—税金及附加 这样做分录之后,应交税费就是平的
税务局退的税第一条分录是么
你好 税务局退的税,分录是 借:银行存款,贷:应交税费—应交增值税,应交税费—附加税 冲销收入的分录是 借:以前年度损益调整—主营业务收入,应交税费—应交增值税,贷:银行存款等科目 冲销计提的附加税,分录是 借:应交税费—附加税 ,贷:以前年度损益调整—税金及附加