你好!首先,我们需要计算两个方案的实际税额,然后比较哪个方案更合适。 方案一: 100万 * 13% = 130,000元 158万 * 3% = 47,400元 总税额 = 130,000 + 47,400 = 177,400元 方案二: 698,000元 * 13% = 90,740元 1,882,000元 * 3% = 56,460元 总税额 = 90,740 + 56,460 = 147,200元 比较两个方案,方案二的总税额较低,对你们来说更为合适,可以节省税费。

老师,我们是挂靠了一个有资质的公司,我们提供的发票不合格,要是让对方自己提供进项票,我们要给他多少钱合适呢?总合同金额是1134000,他们开出的销项票是9个点,我们提供55的材料票,45的劳务票,增值税赋是2我们大约给他们多少钱比较合理,我们开过去30万的材料票了!怎么核算好
我是我们公司的出纳,对这些不懂,今天老板问我说他有朋友来要用我们公司来做一个小项目,项目金额差不多有150万,他让我算一下对方提供多少发票,税收几个点合适,我不知道怎么算,无从下手
我是我们公司的出纳,对这些不懂,今天老板问我说他有朋友来要用我们公司来做一个小项目,项目金额差不多有150万,他让我算一下对方提供多少发票,税收几个点合适,我不知道怎么算,无从下手,老板说收三个点手续费,让我算一下,对方应该开多少增值税专票,多少增值税普票,如果提供了发票,增值税,企业所得税,个税应该交多少,我不会算,对方提供72%的专票,21%的普票,剩下的7%是利润,老板就收三个点的手续费,如果要交税的话,我们自己出,
我们现在有一个项目,合同金额大概1200万,是设备采购项目,我们挂靠在别的有资质的公司下面进行。现在甲方需要挂靠公司提供13%的增值税销售发票。我们目前提供给挂靠公司的进项票是1070,但是现在根据合同我们能提供的设备已经全部开完了,剩下提供给挂靠公司的进项缺口有130万左右。挂靠公司这边现在要扣我们这130万进项缺口的13增值税+附加税+25的所得税。我们现在跟他们在商量,这个130万的进项我们提供材料安装的人工或者运输的成本,不够抵扣的进项税额我们补,但是25的所得税这样就不用交了,请问这样可以吗,还有更好的建议吗
老师 你好 我想问一下 我这边有个账需要算一下 总合同258万(不含税)9% 税额 232200元 他们提供了两个方案 1.他们提供100万(不含税)提供13% 剩余158万(不含税)提供3%的发票 说是税额多退少补 方案二 他们提供698000元 13%的专用发票,剩下的1882000元提供3%专用发票 这两个方案到底哪个合适 我们一般是不能提供13%发票的这边扣5个点
服务类型的外贸业务有增值税吗,业务在国内开展,合同和打款都是国外
老师,购买 5 万金额的固定资产,要计提折旧吗?
老师,怎么能杜绝或者提高让员工报销出差住宿造假的难度?怎样能确定员工是否去当地出差了?员工拿回来的住宿水单基本都贴着能报销的定格来,但网上查的价格其实连一半都没有,出差有些没有高铁票的,听说高铁票也能造假?那有什么方法,怕员工花点税点买票回来报销,还有去了哪里,有什么好的办法可以监督?
老师,我问下公司要注销,但是因为有股东借款导致利润是正数需要交税,但是领导不想交税,就说入一些费用进来,但是账上现在也没有钱,社保这些都全部转出去了,这种情况怎么处理呢,要是用收入或借款来付费用,也还是要交税
工程的专业分包(包工包料)行业是钢结构 装配式建筑 专业分包合同9的票还能不能做抵扣了
小规模转换一般纳税人需要什么要求么
老师,社保缴费流程可以给我发一下吗?或者课程链接给我发一下,谢谢
集团举办年会,邀请子公司人员参加,子公司人员参加年会发生的包大巴车的费用可以当做职工福利费吗?
100万购买龙眼干进回来,加上关税9万,成本价就是109万,关税是不是都做在商品成本来算?我们公司再卖出去给人家110万。增值部分只有1万块。110万销项税额就是9.9万啦,进项税就是109*9%=9.81万,最后销—进=0.09万,这个就是应该我们公司要交的增值税,实际就是交900。这样算对吗?在一般情况下,老板总会问,我们怎么开票出去才不会亏?他说的亏就是交的增值税来说吧?比如这样我至少要开多少万的票出去才不会亏
请问老师,公司业务租房,员工支付的房租,然后公司在报销员工,租房合同不确定是公司抬头还是个人抬头,这个怎么冲个人的报销?
是对方给我们提供这边发票 我们是甲方
但是我们往外开的9%的发票,他们给我们提供了13%的发票,他们让我们不给他们税差
明白了,如果你们是甲方且通常开具9%的发票,而对方提供13%的发票,那么方案二中对方提供的税率较高的发票金额更低,相对减少了你们因税率差异可能产生的成本。因此,从节省税差的角度来看,方案二可能更适合你们的情况。
明白了,如果你们是甲方且通常开具9%的发票,而对方提供13%的发票,那么方案二中对方提供的税率较高的发票金额更低,相对减少了你们因税率差异可能产生的成本。因此,从节省税差的角度来看,方案二可能更适合你们的情况。
方案一 提供100万*13%发票=13万元 我们需要100万9%发票=9万元,我们是不是要付给对方税差4万元 剩下158万不能提供发票的我们之间扣除5个点,158*5%=7.9万元 他们在提供给我们3%的发票 158*3%=4.74万元 ,是不是还要补给我们7.9-4.74=3.16万元 综合算下来我们还需要给他们4-3.16=0.84万元,这个计算思路有问题吗
方案二 提供698000元*13%发票=90740元 我们需要698000元9%发票 698000*9%=62820元 我们是不是需要推给对方90740-62820=27920元 剩余1882000元不能提供发票先扣5个点 =94100元 然后她在提供我们3%发票1882000*3%=56460元 还需要给我们补 =94100-56460=37640元 综合算下来他们还需要付给我们37640-27920=9720元 这个思路有问题吗
你的计算思路是正确的。简单总结一下: 方案一: - 你们需要支付给对方的税差:100万 * (13% - 9%) = 4万元 - 对方提供的3%发票金额对应的税额:158万 * 3% = 4.74万元 - 你们扣除的5%点数:158万 * 5% = 7.9万元 - 综合计算,你们还需要给对方:4万元 - (7.9万元 - 4.74万元) = 0.84万元 方案二: - 你们需要支付给对方的税差:698,000元 * (13% - 9%) = 27,920元 - 对方提供的3%发票金额对应的税额:1,882,000元 * 3% = 56,460元 - 你们扣除的5%点数:1,882,000元 * 5% = 94,100元 - 综合计算,对方还需要付给你们:94,100元 - 56,460元 - 27,920元 = 9,720元 从这个角度看,方案二对你们更为有利,因为最终对方需要补给你们的金额更多。
方案一=100*9%+7.9=16.9 方案二=69.8*9%+9.41=15.69 这样是不是方案一对方承担的税费要多一些
根据你提供的计算方式: 方案一: - 你们开具的9%发票金额:100万 * 9% = 9万元 - 加上你们扣除的5%点数:7.9万元 - 总计:9万元 + 7.9万元 = 16.9万元 方案二: - 你们开具的9%发票金额:698,000元 * 9% = 62,820元 - 加上你们扣除的5%点数:94,100元 - 总计:62,820元 + 94,100元 = 156,920元 从这个角度看,方案二对方承担的总税费和成本更多,所以对你们更有利。
根据你提供的计算方式: 方案一: - 你们开具的9%发票金额:100万 * 9% = 9万元 - 加上你们扣除的5%点数:7.9万元 - 总计:9万元 + 7.9万元 = 16.9万元 方案二: - 你们开具的9%发票金额:698,000元 * 9% = 62,820元 - 加上你们扣除的5%点数:94,100元 - 总计:62,820元 + 94,100元 = 156,920元 从这个角度看,方案二对方承担的总税费和成本更多,所以对你们更有利。
我现在被绕晕了
一般遇见这样的问题该怎么计算
对于这类问题,你可以按照以下步骤进行计算: 1. 确定各方案的税率差异:计算你们应开具的发票金额和税额,与对方提供的发票金额和税额之间的差异。 2. 计算税差补偿:如果对方提供的税率高于你们的税率,计算额外税额,看是否需要对方补偿差价。 3. 考虑其他成本或扣除:如有额外的点数扣除,计算这部分的金额。 4. 汇总对比:将所有计算结果汇总,比较哪个方案的总成本低,即对方承担的税费和其他成本较少。 通过这些步骤,你可以更清晰地比较不同方案的成本效益,选择最合适的方案。
对于这类问题,你可以按照以下步骤进行计算: 1. 确定各方案的税率差异:计算你们应开具的发票金额和税额,与对方提供的发票金额和税额之间的差异。 2. 计算税差补偿:如果对方提供的税率高于你们的税率,计算额外税额,看是否需要对方补偿差价。 3. 考虑其他成本或扣除:如有额外的点数扣除,计算这部分的金额。 4. 汇总对比:将所有计算结果汇总,比较哪个方案的总成本低,即对方承担的税费和其他成本较少。 通过这些步骤,你可以更清晰地比较不同方案的成本效益,选择最合适的方案。