你好,嗯,你要调到二三年的话,你就得要更正二三年的汇算清缴。你做收入还需要交增值税和滞纳金。

老师 我司是卖机台的,22年11月份签的合同,准备23年3月交货的,但在22年12月份 客户付了机台的全款,我们也在22年12月份给他们开了票,并做了主营业务收入和成本,这个成本是暂估的,因为我们还没开始买材料,这样我们到23年5月份汇算清缴的时候 是不是要把成本调减,收入调减,那凭证需要做借:“以前年度损益调整”的凭证吗?还是不做以前年度损益的凭证,在24年5月汇算清缴的时候再做调增主营业务收入,调增主营业务成本
请问老师,一般纳税人12月进货2万,确定本月到不了发票,做分录:借库存商品2万 贷应付帐款2万;本月已销售,做分录:借银行存款2万,贷主营业务收入 1.77万,应交税费-应交增值税 0.23万;同时结转成本:做分录:借主营业务成本 2万,贷库存商品2万,在24年汇算清缴的时候,还需要调增应纳税所得额2万吗?
请问老师,一般纳税人12月进货2万,确定本月到不了发票,做分录:借库存商品2万 贷应付帐款2万;本月已销售,做分录:借银行存款2万,贷主营业务收入 1.77万,应交税费-应交增值税 0.23万;同时结转成本:做分录:借主营业务成本 2万,贷库存商品2万,在24年汇算清缴的时候,还需要调增应纳税所得额2万吗?24年1月发票到了,又如何做帐?
老师,公司上个月已经做过汇算清缴并缴税7000元,四月份收到劳务费发票56万元,这个56万的业务是发生在23年,只不过是在今年4月取得发票并于本月支付完成,然后财务主管把这个56万的发票做在23年12月份的成本里,这样23年的成本不就增加了56万,又在纳税调增里其他项调增56万,那就是不影响我的利润,这个操作是为什么呢,为什么又万调增56呢
老师,公司上个月已经做过汇算清缴并缴税7000元,四月份收到劳务费发票56万元,这个56万的业务是发生在23年,只不过是在今年4月取得发票并于本月支付完成,然后财务主管把这个56万的发票做在23年12月份的成本里,这样23年的成本不就增加了56万,又在纳税调增里其他项调增56万,那就是不影响我的利润,这个操作是为什么呢,为什么又万调增56呢
票夹里有票据,但是点查看电子票就显示没有可下载的票
老师我想请问下,两个人投资有差额,A投了70000B投了65000,A比B多投了5000,店里总支出200000,B收到收入80000,B应补的差额是不是支出总额➖投资总额➕投资差额➖收入
垃圾清运费,如何开发票?是现代服务*垃圾清运费还是生活服务*垃圾处置费?
用的原材料价格上调3%,那么我做好的库存商品价格怎么上调
老师 商品收入8071419.93元,商品成本7248303.7元,运费收入29885.33元,运费成本83980.29元,仓库成本112254.5元,盘盈600元,入库查收运费成本6051.4元,仓库报损1700元,仓库毛利8.05%,商品毛利10.11%,仓库成本占比毛利2.15%,为什么仓库毛利和仓库成本占比毛利加起来不等于商品毛利呀
老师外贸出口公司提单上货物品名是人造革,报名单上是人造革,针织布,涤纶布,会影响退税吗?
什么制度或规定的第几条说明工会会计凭证的制单,审核,记账等处需要签字?
一般纳税人,企业经营范围里有金属制品销售,钢筋开票属于这个大类里面吗?
10月的发票,外贸出口业务,税率应该是0,开成了13%,产生了增值税及附加,10月增值税申报表可不可以按正确的0税率申报免税收入,不申报错误的发票,11月再红冲
老师,一家公司用名下两个银行汇工资,做账是不是有一个银行的工资加上社保,另一个直接借:应付职工薪酬,贷:银行存款
比如借,应收账款贷,以前年度损益调整应交税费,应交增值税。
老师,帐是不是不用到23年去调整,做在今年本月就可以吗
你好,是的。做到本月就行了
老师,本月收到发票怎么做收入和成本分录?
你好,比如借,应收账款贷,以前年度损益调整应交税费,应交增值税。