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老师,23年12月已付货款挂往来帐,没有做库存商品和收入,现在要调到当期(23年12月)补做收入,23年所得税汇算已经结束,是不是纳税调增成本?今年11月份才收到发票,分录怎么做?

2024-11-13 08:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-11-13 08:56

你好,嗯,你要调到二三年的话,你就得要更正二三年的汇算清缴。你做收入还需要交增值税和滞纳金。

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齐红老师 解答 2024-11-13 08:56

比如借,应收账款贷,以前年度损益调整应交税费,应交增值税。

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快账用户8155 追问 2024-11-13 09:10

老师,帐是不是不用到23年去调整,做在今年本月就可以吗

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齐红老师 解答 2024-11-13 09:11

你好,是的。做到本月就行了

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快账用户8155 追问 2024-11-13 09:21

老师,本月收到发票怎么做收入和成本分录?

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齐红老师 解答 2024-11-13 09:21

你好,比如借,应收账款贷,以前年度损益调整应交税费,应交增值税。

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相关问题讨论
你好,嗯,你要调到二三年的话,你就得要更正二三年的汇算清缴。你做收入还需要交增值税和滞纳金。
2024-11-13
您好,分录还是确认收入和结转成本的分录,只是把分录里的损益科目(主营业务收入和主营业务成本)用用以前年度损益调整(没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润)代替。因为发票没有来,23年申报时本来是要先调增这个成本,现在发票来了,再更正申报。 但11月我们更正申报时,发票也是收到了,就不用再调增了,按上面分录调整后的。也就是申报数据用调整后的
2024-11-12
2023年三月份给他交货的话,你的成本发票就能到吧,能到的话你红冲之前的,然后再做发票,再用以前年度损益调整来做,有发票了可以抵扣企业所得税的。
2023-01-05
您好,入到23里账里是权责发生制,这个不能入到24年 其他项调增56万是不敢退税,怕被查账了, 我们年报和汇缴已申报
2024-05-20
同学您好, 因为我国实行的会计准则是权责发生制,该业务是发生在23年的,对应的收入应当在23年内确认,所以相应的成本也应当归于23年内,即使是24年才支付该业务成本。
2024-05-20
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