你好,嗯,你要调到二三年的话,你就得要更正二三年的汇算清缴。你做收入还需要交增值税和滞纳金。
老师 我司是卖机台的,22年11月份签的合同,准备23年3月交货的,但在22年12月份 客户付了机台的全款,我们也在22年12月份给他们开了票,并做了主营业务收入和成本,这个成本是暂估的,因为我们还没开始买材料,这样我们到23年5月份汇算清缴的时候 是不是要把成本调减,收入调减,那凭证需要做借:“以前年度损益调整”的凭证吗?还是不做以前年度损益的凭证,在24年5月汇算清缴的时候再做调增主营业务收入,调增主营业务成本
请问老师,一般纳税人12月进货2万,确定本月到不了发票,做分录:借库存商品2万 贷应付帐款2万;本月已销售,做分录:借银行存款2万,贷主营业务收入 1.77万,应交税费-应交增值税 0.23万;同时结转成本:做分录:借主营业务成本 2万,贷库存商品2万,在24年汇算清缴的时候,还需要调增应纳税所得额2万吗?24年1月发票到了,又如何做帐?
老师,公司上个月已经做过汇算清缴并缴税7000元,四月份收到劳务费发票56万元,这个56万的业务是发生在23年,只不过是在今年4月取得发票并于本月支付完成,然后财务主管把这个56万的发票做在23年12月份的成本里,这样23年的成本不就增加了56万,又在纳税调增里其他项调增56万,那就是不影响我的利润,这个操作是为什么呢,为什么又万调增56呢
老师,公司上个月已经做过汇算清缴并缴税7000元,四月份收到劳务费发票56万元,这个56万的业务是发生在23年,只不过是在今年4月取得发票并于本月支付完成,然后财务主管把这个56万的发票做在23年12月份的成本里,这样23年的成本不就增加了56万,又在纳税调增里其他项调增56万,那就是不影响我的利润,这个操作是为什么呢,为什么又万调增56呢
老师,公司上个月已经做过汇算清缴并缴税7000元,四月份收到劳务费发票56万元,这个56万的业务是发生在23年,只不过是在今年4月取得发票并于本月支付完成,然后财务主管把这个56万的发票做在23年12月份的成本里,这样23年的成本不就增加了56万,又在纳税调增里其他项调增56万,那就是不影响我的利润,这个操作是为什么呢,为什么又万调增56呢
申报个税的时候专项扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
比如借,应收账款贷,以前年度损益调整应交税费,应交增值税。
老师,帐是不是不用到23年去调整,做在今年本月就可以吗
你好,是的。做到本月就行了
老师,本月收到发票怎么做收入和成本分录?
你好,比如借,应收账款贷,以前年度损益调整应交税费,应交增值税。