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上月开具的专票,本月红冲了,且上月的增值税还未申报,是不是申报上月增值税时就不用算红冲掉的这张票的税额?

2024-11-13 08:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-13 08:55

上月正常申报,本月的增值税申报才按扣除红字后的数字申报

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快账用户3228 追问 2024-11-13 09:01

哦,我还以为上月申报时可以扣除红冲后的税额

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齐红老师 解答 2024-11-13 09:02

那个是不会的哈,这个才行

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上月正常申报,本月的增值税申报才按扣除红字后的数字申报
2024-11-13
你好 ; 你开的专票还是普票; 是否有认证发票 ? 购买方认证了没有
2022-07-05
可以红冲上个月开的增值税发票。不影响上个月的报税,只要对方没勾选
2024-10-09
对,肯定需要把红字的冲销了
2022-04-11
是的,申报增值税只能按上月开具的发票申报
2023-05-05
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