是的,申报增值税只能按上月开具的发票申报

请问老师本月冲红上月发票,申报增值税抵减是不是在3月申报2月份的时候开始抵减
上月开的发票,本月做红冲,申报上月增值税的时候可以直接把红冲部分的税额直接减掉吗
我专票上个月开了冲红信息,这个月才开具红字发票。申报增值税的销售额还会申报进去吗?
老师,冲红上月发票,增值税不能从上月税额中减除吗,申报增值税只能按上月开具的发票申报是吗?
老师,本月还未申报上个月的增值税,可以红冲上个月开的增值税发票(对方还未勾选入账)吗?还是需要等把上个月的税申报了,再红冲发票?
老师,企业使用的机器设备没有发票,也没有进行固定资产折旧,但是这个机器所产生的油费和维修费可以作为成本入账吗,油费和维修费有发票
老师 公司新办理住房公积金,工作人员说首次开通办理第一个月钱要从个人户扣款,该笔钱已由经办人个人账户扣款,那后续做账要怎么做?是先把该笔款报销给经办人吗?
老师,你好,请问我公司承接了其他公司分公司的工程,本来付款是这样的,分包付给总包再付我司,我司再付人工和材料商,现在那边说直接已他们的名义代发工资,这样可以吗,申报的话,还是我司申报,这样可以吗,要签什么协议之类的吗
一般纳税人,水电费和物业费可以开专票抵扣进项税吧?但出租人不给我们开房租发票能抵扣这些费用么?
A账上的股东甲变更为乙,是哪个要交转股印花税
老师,法人给我15000现金,然后是用于给他发工资,我这笔钱是算他借款还是存备用金?因为账上没有那么多钱,然后就是需要一个银行流水账,他的工资
老师,工商年报,里面的参加职工基本医疗保险实际缴费金额,是只填写公司部份,还是公司加个人部份一起呢
25年工商年报中纳税总额 包含2024年12月份的计提增值税吗 2025年12月所属期的计入吗
老师您好,我们26年换了新系统,录了期初,但是我到现在对往来的时候发现我的应收账款余额应该是3274540.00元,但是我当时录入是2649540.00元,就是少录了625000元,然后应交税款的这里,我的应交税费实际是借方是-10729.68元,但是录的时候是-46107.03元,就这两个不合适,这就导致我25年第四季度的报表和企业所得税都申报的不合适,然后26年第一季度的企业所得税报表和企业所得税都不合适,但是汇算清缴又是合适的,因为我当时汇算清缴的时候把报表重新导出来更改的,老师那我现在应该怎么改正合适,我找出我期初录错的原因是当时没有结账就直接录了,导致数字有偏差
老师 我公司开6%咨询服务专票给其他公司,那我公司进项可以是什么
那怎么办呢,本来企业交3000多的增值,因为我忘点作废了要交2万多
找税管员说明下情况,看后台是否有办法处理
嗯好,谢谢
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!