您好,企业所得税的收入可以的,但次月冲减太多会引起税务风险,单纯为了纳税可以考虑少做费用

一般纳税人的羊绒生产销售公司,2018年3月,进项税额转出40万,转出的原因,2016年虚开专票117万,抵扣进项17万,进成本100万;2017年虚开专票223万,抵扣进项23万,进成本200万。但是2018年没做所得税的更正申报,现在更正所得税报表,您看这样更正对不 1、更正2016年所得税申报表时,附表2中主营业务成本减少100万 2、财务报表中的主营业务成本也得减少100万 3、账目上怎么调整,是用以前年度损益调整科目吗? 4、或者更正2016、2017所得税年报时,通过A105000中进行纳税调增就行 我应该怎么更正呀?
老师,我司是小规模纳税人,第一季度有开票收入20万(含1%税),由于小于45万季度,季度申报纳税不用缴纳。在4月开了免税收入100多万的票,税局说这笔业务属于第一季度,要我们更正申报去缴纳增值税和附加税,结果一更正,连同之前开的20万要一起缴税,然后100多万的票追回来红冲再重开,那我5月的分录应该怎么调?下面是我之前的分录?
好的,第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人,公户收到了正常货款,但是我们11月申请转为一般纳税人,10月收入就没有给客户开具发票,因为我是10月底申请的转为一般纳税人,我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报,12月才能正常按照一般人申报11月,但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用,又是0申报的,11月成为一般人之后10月的收入按照一般人补开了发票,那老师10月我还用做一笔无钱收入吗,借预收账款,贷主营业务收入,在11月把无票收入冲红做一笔借方主营业务收入,贷方预收账款,然后再按照11月开的发票结转收入,借方应收账款,贷方主营业务收入是上面那样,还是我10月直接不结转收入,11月直接按照开票金额结转呢还有一个问题就是因为11月要成为一般人的话,先要在11月中旬按照小规模把10月的增值税报了,但是我10月属于有收入11月按照一般人开的发票,所以当时我10月的增值税就0申报了,这个10月增值税还用更正申报吗,我每个月都按照进账收入在用友上做账了
老师好,想请问下我2月做账的时候,借方主营业务成本,贷方应付账款,错误把贷方输入成了应收账款,而且4月根据那个报表已经申报了,请问我在5月做凭证的时候改过来。但是报税的报表上是错误的,还需要去税务局更正吗?还是等汇算清缴呢时候正确就行了
老师,我们公司是做劳务派遣的公司,开票选择差额征税,现收到个税申诉,工资部分需要剔除,增值税申报表更正申报,请问下更正申报的时候只需要改销项税额就可以了吗?销售额不用改,比如工资5000,简易计税办法计算的应纳税额增加238.10元(5000/1.05*0.05)
老师,年营收5000多万的企业,实操当中是不是一般第一季度净利润都做成亏损的呀?还是按年平均利润做比较好。实操中都是如何做的呢?
什么情况下税务局代开发票
个体户季度收入8万,经营所得如何填写成先按不缴纳的申报?
老师您好光伏支架制造业增值税税负率才千分之2.5,现在严重缺进项,老板说可以多交点税,但是这个税负率调整到多少才不会因为税负差异太大造成风险呢
酒店提供给美团场地放充电宝,客人充电后产生的收益这个税率是多少,属于什么性质的收入
请问外贸企业出口货物然后再港口查验说要退回(指运港海关查验),这一票货的进项发票和出口发票都没开申报的是未开发票收入,想问一下如果确定退回,财务这边怎么操作
老师好,麻烦问下,注销公司可以申请简易注销吗?是先注销税务再注销工商吗?注销时的财报数据怎么填写啊,可以都写0吗?
老师,补交23年分红,应该怎么做分录?
资产负债率怎么计算的?利润率怎么计算的?
在电子税务局修改财务制度备案有没有风险,企业是小微企业,之前一直报送现金流量表,现在不想报了,可以取消吗,有没有什么风险
增值税收入可以吗?就是我今天报完明天就更正申报
您好,增值税收入可以报在未开票收入,次月冲减是可以,但正常情况是冲减未开票收入增加开票收入,总额不变,如果你的收入减少了你要想好怎么解释