你好,正规的做法,就是去更正去年的

你好老师:去年10月份申报个税肘,一个职工的工资收入多填了990元,并且也交了个税,去年没有调整,那我要调整是更改去年的申报表,还是在今年的申报再调整?请问老师?
老师,请问建安业那个1月份前任会计付出去的280多万是去年农民工工资的问题,去年没计提,即没工资表也没申报个税的事情还没解决,我跟老板说了几次这方面的风险,要他要班组长提供工资表给我,一直都还没提供的,现在马上就过了5月31日了,现在还没工资表也没申报个税,要是他6、7月份才提供工资表过来 会有什么风险吗
请问老师之前一直正常申报个税工资的,为什么这两个人报不了了,去年以前是没有达到6万的,今年有几个月超过每个月5千的
老师,请问一下去年好几个月的工资攒到一起每个人有2万多。但今年10月份才发了,之前班组长没提供工资表。所以个税也一直没申报,现在个税怎么申报?入职日期填哪一个月?还是要更正去年的个税?
老师,如果报个税,员工他去年就入职了,比如工资每月5000元,现在今年4月份申报3月发放的工资,之前2月他没有发放工资,也没有申报他个税,他的工资3月一起发两个月的,那么,现在一起申报两个月的这样工资超5000了,这样就导致报个税扣除金额只能扣5000元吗,但他是两个月的,要怎么报个税?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
如果你没有发放的话,入职是什么时候入职的就按照实际来,然后发放可以,比如这个月发放就直接下个月申报2万。但是本身这个东西是违反劳动法的。
老师,这个是一个完工已经3年的项目,甲方一直不给钱所以现在才给钱,要发放一些工人的工资,所以这个不更正申报,报今年可以不?他一个人做了2万,可能这个月要交税,但是汇算时达不到6万可能要退税
你好,操作是可以的。按年度来扣除的话在没有超过六,在没有超过6万之前可以不用交税。
好的,老师,谢谢
你好,不用客气的了。