你好,这个你出库,但是没有确认收入的时候,可以先借发出商品,贷库存商品。等你确认收入的时候再结转成本。

老师,9月出的货10万,10月开具发票10万,11月收款的时候打了折扣,实收9.9万,账务处理怎么做,需要什么附件呀?
老师好,9月份我单位收到一笔款项,10月份开具增值税发票,免税。请问10月份这笔账该怎么做?
9月的进项发票开出来迟迟未到,到10月才到,也没认证,是要在9月暂估入库,然后月初冲红,等10月到了再按发票入账吗?
我想问一下在9月份申报表,因为没来得及开发票,所以在9月份申报表填了未开具收入,等到10月份再回相应发票,但是10月份开的发票因为有问题,所以在11月份冲红部分发票,但这个月申报10月份的时候发现在未开具发票收入填回相应收入负数,冲回9月份填的未开具发票收入,以及加上10月份的收入,但申报表显示比对不通过,应该怎么填申报表
当月货款,下月开票,就比如9月份买的原材料,10月份收到发票,企业根据发票做账。 现在10月份,假设上期结存为零,本月购入是9月份买的原材料,本月发出也是9月份的出库,结存就是9月份的仓库结存,但是这样子肯定不对啊。 假设现在10月份的账务就做到这一步了,10月账务结存数是9月份仓库的结存数,假设是100。10月份仓库实际的购入是200,发出是50,结存是250。有老师告诉我该怎么调整得和10月仓库结存一致吗?毕竟这才是真实的库存数据啊,请用数据告诉我
老师,如果员工离职了,过年放假的几天,还给不给他算工资呢?
老师,我们1月和2月工资可能下周发放。也就是在这个月内有可能发两个月的工资。比如我们有个员工他这两个月的工资合计是14000,赡养老人每月可扣除1500元,个人部分社保是477.99。那我工资表里面,他的个税怎么计算?是扣除两个5000,还是三个5000?赡养老人是扣除2个1500还是扣除3个1500?这个员工应该缴纳个税是?
老师,无票收入,如果不申报,那就是也不用结转,无票收入对应的成本了,那它账面上的库存,一直都有,怎么解决这个问题?
贸易公司租赁的货场时间是2025年年初,发票开在2026年,并且备注栏有租赁日期,还可以入在2026年做成本费用吗?或者是不备注可以吗?
@董孝彬老师,别的老师别回答。你说联营啥意思?
请问老师,甲单位,2025年12月支付了2026年1月的工资,所以应付职工薪酬 借方21万,都是发的2026年1月的,但是费用需要在2026年1月摊销,于是导致2025年期末应付职工薪酬-工资借方余额,资产负债表应付职工薪酬负数列示了,财审需要调整么。
请问外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶这个生物制品,是否还可以执行简易计税呢
老师,出口汇率按出口月第1个工作日汇率,收汇汇率按什么?
去面试幼儿园会计完整的账务处理模版,跟企业会计有啥不同
外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶这个生物制品,在哪里可以查到不是抗癌药、罕见病药,已经不可以简易计税呢
没有发出商品这个科目啊,
你好,你可以借库存商品-发出商品,贷,库存商品-在库。
9月出库 借应收100 贷收入100 10月同理 由于10月银行收款11月开具发票 就统一在11月做账 借银行存款120 贷应收120 10月就不做分录 错误吗?
你好,你要确认收入啊开票,开票有确认收入就可以了,你上面的凭证没问题,只是少了一个确认收入的环节。
有简单点的吗?不弄复杂的,
你好,你这个本身已经跨月份了,只能这样做。除非你就出货的时候先不做,等开票的时候一起做。
9月出库的时候已经确认收入 借 应收账款 贷 主营业务收入啊
你好,你9月你已经确认收入,然后11月又要开发票确认收入,所以你不知道怎么做是吗?
直接不管银行收款和开具发票的时间,统一在最后的月份冲应收 借银行存款
你好,你这样银行账是对不上的。
不知道怎么弄,开发票是在11月,银行收款10月 ,出库单在9月,不知道怎么做了
你好,上面说了呀,你9月的时候就借发出商品,贷库存商品。 10月借,银行存款,贷,预收账款。 11月借预收账款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。 然后再借主营业务成本,贷,库存商品
好的,明白了,理顺了,那还有没有开具发票的呢,只有出库单9月 10月银行收款 ,后面也不开具发票了
还有我们系统里没有预收账款和发出商品这2个科目,
你好,你确认不开发票了,在出货的时候就要确认收入。
你没有预收账款可以用应收账款。这个上面说了你可以计入库存商品,发出商品做2级科目。