咨询
Q

比如9月出库 100 10月出库 20 9月收到80 10月收到款项40 11月开具发票 30 10月开具发票 90 这样的怎么入账

2024-11-13 16:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-13 16:32

你好,这个你出库,但是没有确认收入的时候,可以先借发出商品,贷库存商品。等你确认收入的时候再结转成本。

头像
快账用户3985 追问 2024-11-13 16:35

没有发出商品这个科目啊,

头像
齐红老师 解答 2024-11-13 16:35

你好,你可以借库存商品-发出商品,贷,库存商品-在库。

头像
快账用户3985 追问 2024-11-13 16:38

9月出库 借应收100 贷收入100 10月同理 由于10月银行收款11月开具发票 就统一在11月做账 借银行存款120 贷应收120 10月就不做分录 错误吗?

头像
齐红老师 解答 2024-11-13 16:39

你好,你要确认收入啊开票,开票有确认收入就可以了,你上面的凭证没问题,只是少了一个确认收入的环节。

头像
快账用户3985 追问 2024-11-13 16:40

有简单点的吗?不弄复杂的,

头像
齐红老师 解答 2024-11-13 16:41

你好,你这个本身已经跨月份了,只能这样做。除非你就出货的时候先不做,等开票的时候一起做。

头像
快账用户3985 追问 2024-11-13 16:41

9月出库的时候已经确认收入 借 应收账款 贷 主营业务收入啊

头像
齐红老师 解答 2024-11-13 16:42

你好,你9月你已经确认收入,然后11月又要开发票确认收入,所以你不知道怎么做是吗?

头像
快账用户3985 追问 2024-11-13 16:42

直接不管银行收款和开具发票的时间,统一在最后的月份冲应收 借银行存款

头像
齐红老师 解答 2024-11-13 16:43

你好,你这样银行账是对不上的。

头像
快账用户3985 追问 2024-11-13 16:43

不知道怎么弄,开发票是在11月,银行收款10月 ,出库单在9月,不知道怎么做了

头像
齐红老师 解答 2024-11-13 16:44

你好,上面说了呀,你9月的时候就借发出商品,贷库存商品。 10月借,银行存款,贷,预收账款。 11月借预收账款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。 然后再借主营业务成本,贷,库存商品

头像
快账用户3985 追问 2024-11-13 16:50

好的,明白了,理顺了,那还有没有开具发票的呢,只有出库单9月 10月银行收款 ,后面也不开具发票了

头像
快账用户3985 追问 2024-11-13 16:51

还有我们系统里没有预收账款和发出商品这2个科目,

头像
齐红老师 解答 2024-11-13 16:53

你好,你确认不开发票了,在出货的时候就要确认收入。

头像
齐红老师 解答 2024-11-13 16:53

你没有预收账款可以用应收账款。这个上面说了你可以计入库存商品,发出商品做2级科目。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,这个你出库,但是没有确认收入的时候,可以先借发出商品,贷库存商品。等你确认收入的时候再结转成本。
2024-11-13
10月份借银行存款贷主营业务收入,应交税费应交增值税销项 借主营业务成本贷库存商品
2021-12-19
你好,同学,你的意思是要调整期末实际库存和账面上发票上库存保持一致吗
2022-11-22
可以的,可以这么做的。
2022-10-10
会影响退税。应尽快联系供应商更正发票信息,确保与报关单一致,且尽量在当月处理完毕。
2024-10-18
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×