
建筑装修公司A和甲方B签订了包工包料大约300平米左右的工装的装修合同。装修金额为100万左右。A承接了该项目后就立马转手将该项目包给了包工头C(相当于C挂靠了A)。期间A通过自己的公户付款购买了14万的材料用于该项目,又通过公户付款支付了该项目4万的人工。现在A想让C开发票给自己,想让C提供的发票在税务层面合规的话,请问: 1,对C有资质的要求吗?2,明面上留档的承包合同规范操作是按什么合同签订好呢?(承包经营?还是分包合同?) 3,合同中的合同金额大约可以为多少呢?(这个金额确定是怎么算出来的?请老师写一下大致的算法) 4,C通过什么方式开到发票给到A呢?(去税局代开可以吗?) (因为是小白,自己把握不准,问的有点啰嗦,希望老师就每一个问题都做个回复。谢谢了!)
您好,请问就是我们开银行承兑汇票,会生成一个保证金账户,但是有些账户在网银上面看不到,所以我以为就发生了一笔,就是我从一般户转到保证金户的那一笔钱,银行的客户经理也只是拍给我这一张回单,后面有空去银行的时候,顺便打了一份保证金账户发的对账单,发现不止那一笔,还有一堆,就是每一笔银承都扣了一笔保证金,有借有贷的,但是余额跟我一样的,如果我要保持一致的话就要在12月的日记账中体现,那银行存款余额调节表应该怎么样做呢,借贷发生100多笔,意思是我以为它是只扣了一笔总额的保证金,不知道为啥保证金账户里面还要一借一贷每一笔。
我先把这个事情的来龙去脉说一下就是原来的包工头哦,我们做账借管理费用贷应付职工薪酬额,后来发工资的时候就是借应付职工薪酬带银行存款,这是2020年到2022年11月一直都是这么做帐的啊,包工头有400,000就是这两年打过的款之前没有开过发票现在呢?我接手这家公司那个包工头还在这个公司还在做事,我想让他开发票,然后发票就是想让他之前的400,000也一起开过来,但是之前做账都是做应付职工薪酬,然后附件是银行回单银行回单单备注了工资,我的意思是我想把之前的帐全部推翻,把包工头让他把40万票补上,之前怎么红冲,然后现在做正确的在建工程,不知道这个怎么红冲不知道这个怎么做正确的分录
老师,这个月从总部进了货,总部跟分公司独立核算,自负盈亏,比如我们从总部进货来的货价款总额是9万,这个9万就是分公司的成本,9万块需要还给总部,但是分公司是没钱的,还没问总部开专票呢,因为这两天对库存跟总部的出库单金额对不上,等对上后,假如货款也就是分公司成本价总和是9万块,6月需要做的会计分录是啥?进货了也摆在店里了,但是到月底了一件都没卖出去呢,货品就是吃的,蜂蜜,酒水,面粉面条红枣这些,请问现在进货会计分录和到时候卖出会计分录都怎么写好?还有需要啥注意的细节也请讲一下,讲的细致有耐心的请回复,谢谢。
去年10月10号入职到现在5.1有半年多了,人事想让我走,得赔偿我多少?上个会计是把管理合同的事推给她了,她把人家弄走了。这回人事想让我走,水电燃气费我不交是她的活,单位手机缴费让我去给做变更我推出去了,又想让离职人员手机号转我名下,我说我名下办卡已满,啥活找我我就往外推,我不干她就得干,所以看不上我。我让他们报销自己填单子黏票子,他们感觉我做的不对,为难他们。有个员工信用问题办不了银行卡,来回取钱路远,她想申请打家里人卡或者店长卡,我问了会计会计的意思是让她找领导或者人事,通过他们的口告诉自己怎么付,别自己拿主意,后期有官司不好弄,这个估计他的生气,认为不该推给她,之前会计都是个人微信转给那人,这不是为难我?
我同一张发票,可以分开两个项目开吗?一个是广告费一个是广告设计费
公司原本是技术方面按6%税率,后来做跨境电商,在国内采购卖国外,那国内采购的货物要交印花税,卖给国外的个人不用交印花税对吧
机械类产品出口退税率是多少
公司属于筹办前期尚未注册期间,总经理出差的费用没有发票,要怎样入账
老师您好,想咨询下企业所得税汇算清缴问题。比如25年底计提某费用1万元,结果2026年6月份才开票,金额为0.8万元,25年汇算清缴时调增1万元,因为没有在汇算清缴前取得发票,这个处理对吗?另外现在是不是还需要更正25年的申报表,账载1万,税务0.8,永久调增0.2。26年账面产生的–0.2计入当年损益就不用考虑调整了,请问是这样处理吗?如果26年实际开票1.2万,相当于25年少计提0.2万,更正25年申报表,账载1万,税务1.2万,调减0.2万,26年账面0.2万,做26年汇算清缴时调增0.2呢?
老师,请问,个体增值税未达起征点,那个应交的销项税应该怎么做分录,需要缴纳经营所得税吗
第一次做事业单位帐,如何发工资在人员信息一体化里如何操作?碰到人员信息不完整例如工资台帐里变动原因出现蓝字2006年工改,如何修正?然后工资核定,批量生成如何做?到预算一体化又如何上报财政并发放工资,具体步骤讲一下
像印花税 以及附加税 如果按季申报的话 3 6 9 12 申报,1 4 7 10 缴纳是吧
公司开来的加油发票啥的 直接做报销款可以吗 没有报销手续 啥的 直接一个发票就可以做报销款么 只有对公转账记录
老师你好,例如一季度计提企业所得税100.98,而在申报时候扣缴金额是100.99,那么这0.01在二季度该如何处理呢?