企业租赁土地合同中与税费相关的条款 税费承担条款:明确土地使用税、印花税等相关税费由哪一方承担。例如,“租赁期间,土地使用税由出租方(村委会)承担,因租赁行为产生的印花税由双方各自承担”。 税务合规条款:约定双方应遵守税务法规,如 “双方应按照国家税收法律法规的要求,及时申报和缴纳与本租赁土地相关的税费,因一方违反税务法规导致另一方遭受损失的,违约方应承担赔偿责任”。 发票提供条款:规定出租方提供发票的责任,如 “出租方应在收到租金后的 [X] 个工作日内,向承租方提供合法有效的租金发票,以便承租方进行财务核算和税务处理”。 关于纳税证明 增值税、企业所得税、个税的零申报记录可以作为公司纳税情况的一种证明。这些申报记录显示公司在税务系统中有申报行为,且在 2024 年 8 月以前按照规定进行了零申报。 可以从电子税务局打印纳税申报记录,上面会显示申报日期、税种、申报金额等信息,这些记录能够证明公司从 2024 年开始就处于税务监管之下,履行了申报义务,只是暂时没有产生应税收入而未缴纳税款。
建筑公司,项目地个税要求明细申报,外经证9月开的,所以个税可能也是从9月开始明细申报,但是现在8月有工人入场那8月的工资如果不能明细申报,8月工资可以入账吗?
公司3月份成立,7月第一次报增值税和企业所得税,都是0申报,现在10月份第二次申报可以0申报吗?有收入也有支出!但是有没有盈利就不知道了,因为没有账,可以0申报吗?
老师,请问纳税证明在哪里打印?我公司是今年六月份开的小规模公司,只交了增值税,没有交过企业所得税,有客户需要我们提供纳税证明,怎么办理呢?
公司24年发现22年有100多万没确认收入,现在想确认并交纳增值税,但是在24年2月之前是小规模,增值税为1%,现在是一般纳税,6%,所以可以直接去税局更改当时22年相关的增值税表,并更改所得税表吗?,现在去更改,增值税还是按以前1%交纳吗
老师,公司这几年一直是亏损状态,今年开始公司没有员工也没有申报社保了,基本是零申报状态,上个月公司收入24万,今年的盈利可以弥补以前年度亏损,是不是不用缴企业所得税?
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
这道题第四问问 减值的会计处理正确的是?答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案没有减50,为什么
工商年报中的纳税总额是所得税吗
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是企业所得税费用,其他流动资产,但不是应该要应交企业所得税这个科目来过渡的吗
24年我暂估材枓成本5万,到25年做汇算清缴没有拿到发票回来,那成本调增,财务报表年报,利润表和资产负债表都要调吗?
算个税时,工资里包含的全勤,绩效,奖金,加班费都要加进去是吗
老师,这个是什么意思?我在老家已经交了合作医疗?怎么还给交了这个?
制造业会计哪些表格是需要会计人员自己制作的吗?有模板吗?可不可以一一列举出来
资料:某公司20XX年度发生部分债权投资业务: 1.1月1日,购入T公司当月发行的3年期普通债券,面值为200000元,相关税费400元,实付200400元,款项用银行存款支付。 2.1月1日,购入R公司当日发行的公司债券,面值200000元,买价208000元。该债券期限为3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。实际利率为4.56%。 3.1月1日,以银行存款1000万元购入L公司同日发行的面值为1250万元的公司债券,5年期,票面利率为4.72%,到期一次还本付息,实际利率为10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司债券,实收1500万元。 要求:根据上述资料,编制有关会计分录
按不含失业金的金额计提企业部分,个人部分发工资的时候多扣这个失业金的金额 ,这个发工资时多扣失业金的分录 借应付职工薪酬 贷银行存款 贷其他应收款 这个其他应收款的金额就是个人应承担的金额加上失业金的金额,我怎么有点蒙,缴纳社保时我有做了一次其他应收,就是个人应该承担的金额,后面发工资时又再做一次其他应收?
是的 因为缴纳社保是借方其他应收款 发工资的时候是贷方其他应收款
我们之前个人垫付买东西报销都是老板直接从个人账户转账报销,上个月开始都走的公账,前面的账我都做了库存现金,这个月走改走公账,调账的话要把前面的凭证全部冲销重新录吗还是怎么操作?
同学你好前面的老板还要钱吗
前面的没报销,只是把账做了
同学你好 这个得报销的哦
是要报销,我意思是现在要走公户报销,直接从公户转到个人账户上,但是我上个月把账先做了,做的是库存现金,现在需要调账,怎么调
那你原分录负数红冲 然后重新做 贷其他应付款就可以了