企业租赁土地合同中与税费相关的条款 税费承担条款:明确土地使用税、印花税等相关税费由哪一方承担。例如,“租赁期间,土地使用税由出租方(村委会)承担,因租赁行为产生的印花税由双方各自承担”。 税务合规条款:约定双方应遵守税务法规,如 “双方应按照国家税收法律法规的要求,及时申报和缴纳与本租赁土地相关的税费,因一方违反税务法规导致另一方遭受损失的,违约方应承担赔偿责任”。 发票提供条款:规定出租方提供发票的责任,如 “出租方应在收到租金后的 [X] 个工作日内,向承租方提供合法有效的租金发票,以便承租方进行财务核算和税务处理”。 关于纳税证明 增值税、企业所得税、个税的零申报记录可以作为公司纳税情况的一种证明。这些申报记录显示公司在税务系统中有申报行为,且在 2024 年 8 月以前按照规定进行了零申报。 可以从电子税务局打印纳税申报记录,上面会显示申报日期、税种、申报金额等信息,这些记录能够证明公司从 2024 年开始就处于税务监管之下,履行了申报义务,只是暂时没有产生应税收入而未缴纳税款。
建筑公司,项目地个税要求明细申报,外经证9月开的,所以个税可能也是从9月开始明细申报,但是现在8月有工人入场那8月的工资如果不能明细申报,8月工资可以入账吗?
公司3月份成立,7月第一次报增值税和企业所得税,都是0申报,现在10月份第二次申报可以0申报吗?有收入也有支出!但是有没有盈利就不知道了,因为没有账,可以0申报吗?
老师,请问纳税证明在哪里打印?我公司是今年六月份开的小规模公司,只交了增值税,没有交过企业所得税,有客户需要我们提供纳税证明,怎么办理呢?
公司24年发现22年有100多万没确认收入,现在想确认并交纳增值税,但是在24年2月之前是小规模,增值税为1%,现在是一般纳税,6%,所以可以直接去税局更改当时22年相关的增值税表,并更改所得税表吗?,现在去更改,增值税还是按以前1%交纳吗
老师,公司这几年一直是亏损状态,今年开始公司没有员工也没有申报社保了,基本是零申报状态,上个月公司收入24万,今年的盈利可以弥补以前年度亏损,是不是不用缴企业所得税?
印花税22年跟23年的进项部分没有交。这个是不是要给滞纳金的啊。滞纳金是多少的啊
我们是小微企业,没有“以前年度损益调整”科目,在2024年9月,发现2023年度及之前年度的研发支出转入了主营业务成本(实际应转入管理费用-研究费用),于是在2024年9月补结转主营业务成本至管理费用-研究费用,使得主营业务成本为负(因为2023年末已结平,2024年初主营业务成本为0),管理费用-研究费用金额变多。但是在2025年7月,我在检查账务时发现2024年9月补结转分录有很多做重复了,于是我反结账2025年9月分录,将重复的几笔删除了,但是对所缴纳的企业所得税金额没有影响,因为改之前和改之后利润都是负的。请问有影响吗?目前在申报科技型中小企业,但是由于管理费用-研究费用高于成本费用而无法进行,该如何调整?
去年工资计提的比实际发放的少,那汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表中工资薪金支出的账载金额(计提金额)实际发生额(实际发放金额)税收金额(实际发放金额)对吗
你好老师,请问一下,我公司为装饰设计工程服务有限公司,现在没有劳务资质,能开劳务发票吗?
老师,因为差评收到的罚款应该怎么做账
在网上购买东西,找店家开了普票或专票,发票没有同货一起寄回,那发票可以直接在网上打印出来做账吗?
老师,上个月开出去的品名,库里不够结转,怎么赞估,数量和单价怎么确认
费用凭普通发票或专用发票(税务局才认可),但现实去店里买的东西,店家没办法开增值税普通发票和专用发票,只手写发票和盖店家名的章,这样的手写发票能做账吗
单位车卖给个人需要交什么税
我有一个问题,A、甲公司以所持丙公司20%股权(具有重大影响)交换乙公司一批原材料,B、甲公司以其持有的乙公司5%股权(未达到重大影响)换取丙公司的一块土地,A和B谁才适用 非货币性资产交换准则 ?
按不含失业金的金额计提企业部分,个人部分发工资的时候多扣这个失业金的金额 ,这个发工资时多扣失业金的分录 借应付职工薪酬 贷银行存款 贷其他应收款 这个其他应收款的金额就是个人应承担的金额加上失业金的金额,我怎么有点蒙,缴纳社保时我有做了一次其他应收,就是个人应该承担的金额,后面发工资时又再做一次其他应收?
是的 因为缴纳社保是借方其他应收款 发工资的时候是贷方其他应收款
我们之前个人垫付买东西报销都是老板直接从个人账户转账报销,上个月开始都走的公账,前面的账我都做了库存现金,这个月走改走公账,调账的话要把前面的凭证全部冲销重新录吗还是怎么操作?
同学你好前面的老板还要钱吗
前面的没报销,只是把账做了
同学你好 这个得报销的哦
是要报销,我意思是现在要走公户报销,直接从公户转到个人账户上,但是我上个月把账先做了,做的是库存现金,现在需要调账,怎么调
那你原分录负数红冲 然后重新做 贷其他应付款就可以了