你去注销金税盘就不需要缴服务费 如果没有注销的话,还是要继续交的

劳务费发票 请问下老师:公司打给个人劳务费,公司代缴相应劳务的税费,我们的财税老师说可以不用个人去税务局开发票了,请问下是这样子的吗? 财税老师的意思是小额的就可以不用开了,公司代缴就行,大额的还是需要本人拿着材料去税务局开发票,现场交税 我听了半天个人的理解是:劳务和工资一样,不需要发票就可以抵减公司的利润,所以才可以不用对方开发票;但是金额较大的情况代缴容易被税务机关关注到,再要求递交相应的材料之类的,所以现场去缴费直接审核比较好 请老师帮我看下,我的理解是对的吗?
老师您好,我公司: 主要业务是:服务器托管服务.就是甲方提供服务器设备,我们提供场地、维护、以及电能,来给甲方提供服务,主要消耗的是电,收入是服务费! 1,公司收到的发票主要是电费发票,电费发票比较多,电费发票是按照13个点开进公司的! 2,公司给甲方开出去的是服务费发票,税率百分之6,但税局说我们主要消耗的是电,产生的收入相当于卖电收入,所以要按照13个点算“销售货物-电费”,不能按照6个点计算服务费,这样就产生了税差,要补交税款,但是我们确实是做服务行业的!请问这样合理吗?我的客户也不会同意我给他们开售电的发票啊! 3,我方想不通的是:餐饮行业也是服务行业,为什么他们交电费是按照13个上税,他们给客户开餐费发票就能是6个点?就是因为我们用电多么?
老师有个问题想请教了,啥就是那个,建筑公司就是个人去税务局代开发票的时候,不需要,交一个个税,然后,就是经营所得交的,然后税务局说,就是我们开,就是他们给我们,那这个人代开这张发票。写的是人工费,说不能按照今天说的来开,如果要是按经营说的来开的话,就不能写人工费,说让让我们把这个发票作废重开,但是。如果要是作废重开的话,这就相当于是项目经理承包了一个项目,然后他干完了之后打给他的那个工程款,也就是,这样的话不能开成人工费的话,还是要按照经营说的来交个税的话,不想按照劳务缴纳20%的个税的话,有什么,比如说不开人工费能开开成什么。
我们公司,收到税务的那个要求,说我们今天之前要把我们系统上面所有的那个电子普通发票要开完,意思叫我们就是随便开,就是开点开金额出来,就是到时候就红冲它就是开一个负数,红冲它,但是我这边可能没弄过。然后我就把我们之前是查过剩,下11张电子普通发票我都开完了,我就是不知道,说电子普通普通发票是要开一张就就红出,就是开负数一张这样子,负数的那一张也要占用一张发票,所以现在就没有票了。 我就想问一下,在那个全店发票的系统上可不可以查回,我现在就是用税盘开的这些电子普通发票,查到后可不可以在全店系统上去开复数宏冲?
今年航天收了300元税控服务费,2月份300元全额抵扣了,但是现在得知只能抵扣280元,然后3月航天给我们把300元发票作废了,重开了280元和20元的。由于我们是出口企业不能更改增值税报表,那这个抵扣错的300元怎么处理?请教,谢谢!
老师好,个人独资企业和个体户有啥区别
老师,员工买办公用品后,找卖家开了发票之后 ,来公司报销,企业需要交印花税吗
请朴老师回答,老师,化工企业的残保金,费率是多少?和普通企业一样核算吗?
25年暂估40万运费成本,汇算清缴往来调整,税局要求整改,应该怎么填报,调哪张表,金额应该怎么填写
增值税什么情况下能先免抵退税,后留抵退税,什么情况下只有免抵退,没有留抵退税 二者有什么区别 怎么区分
我们这边需要支付一笔800元的技术咨询费用,是支付给专家个人的,对方也不开具发票,想问一下,我们该怎么操作啊,需要哪些资料,需要申报个税吗?
老师,申报企业所得税,从业人数中的季末人数怎么填写呢?包括当月离职的人吗?
老师,场租收入的增值税税率是5%吗?如果小规模纳税人不超10万是不是免税啊
@朴老师,我想问下出租方没有开具增值税发票,但是他说他申报房产税的时候把增值税也缴纳了是啥意思?一个季度缴纳一次,因为税费需要我们承担所以我需要俩一下实际情况是不是这样
人力资源公司代发的劳务费,然后要代发项目工资,代发产生的个税是怎么做会计分录呢
请问那如果不去注销留他还有什么用啊?还有现在航天税控如果注销了还有什么坏处吗?不就是开个发票吗?是这样吗?然后开发票在电子税务局里就可以开,这样什么费都不需要交,是这样吧。
没有影响, 你把里面的资料拷出来就行 是