月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

老师,增值税一般纳税人月末结转增值税的分录怎么做? 销项税额80000,进项税额90000,预缴增值税6000
请问老师,一般纳税人月末销项大于进项,结转增值税分录应该怎么做
老师,一般纳税人,进大于销的时候,结转增值税分录怎么做?进大于销的分录怎么做,这增值税是需要月末还是年末结转呢?怎么结转,谢谢老师
老师,你好,我们是增值税一般纳税人,这个月没有销项税额,只有进项税额,月末我需要结转进项税额吗?会计分录怎么做?
2024年二月销项税额10000,进项税额是12000.我们是一般纳税人月末结转分录
老师,现在发现23年多做了三百多万的未开票收入,应交税费是贷方五十多万,实际是有留底6万多,这笔账该如何调?
请问公司员工买了社保和申报了个税,用现金形式发放他的工资违法吗?
个人独资企业是公司吗?需要交增值税以及企业所得税吗?
汇兑是什么意思 老师帮忙看下?
老师,麻烦问一下我们是生产型企业,第一次做出口业务,第一次签订单金额较大的话,可否拆成两个订单(同时,报关出口签两个合同)?为了能够完全收汇完成首单退税?
在农村成立的个体户,自己种植蔬菜进行销售,2025年开具发票150.64万元,开具发票开免税收入145.5万元,税率为免税。2025年没有区的任何采购发票。现在需要做2025年的个人经营所得汇算清缴。这个没有有优惠吗,还是按照150.64万元收入计算缴纳个税
老师,你好,我申报出口退税,发现我把出口销售发票号码写错了,还没有申报可以改吗
你好老师,超市的内账好做吗?怎么入手做账?
老师,公司签合同是不是会计的工作,包括合同要求啥的,怎么盖章
对方不含税价,现在开票6个点。含税价是乘以1.06还是除以0.94?
如果进项大于销项我没有进项抵扣,直接交的税费,那还要结转吗
计算的结果不需要交税,就不结转
那下个月缴纳的时候是直接借应交增值税,销项,贷银行吗
没明白,是留抵税,为啥交税呢?
就是我们刚转的一般纳税人,但是上个月销项才770,进项2000多,我就没有抵扣,直接交了770的税费,第一个月,那这种的要怎么做分录
没有勾选抵扣才不体现进项可以交税,勾选了就需要只能抵扣,不需要交税
那这个分录跟小规模一样,直接不用结转吗
你要交税才做结转的分录。
现在不交税,不需要结转