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老师,7月份产生的运费,发票11月才收到,请问做账做到几月份里面?

2024-11-15 13:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-15 13:43

你好,这个正常是要做到7月份。这样才符合权责发生制。

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快账用户9259 追问 2024-11-15 13:57

老师,之前7月份没做账,是不是现在11月补提?

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齐红老师 解答 2024-11-15 13:58

你好,是的。就是这样了。

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你好,这个正常是要做到7月份。这样才符合权责发生制。
2024-11-15
你好,五月份 然后发票应该做到九月份。
2021-10-12
你好,那你直接做到11月份就可以的,这个不影响所得税。
2022-01-13
你好,这个11月份的发票,咱只能做到11月份里面。
2022-11-09
你好,发票只能放到八月份里面做的,你如果是七月份发生的业务,你七月份可以暂估在八月份红冲暂估在做发票的。
2023-08-29
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