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老师你好 我们公司在8月自查补税 补了增值税 然后说是还要确认收入 然后这些确认的收入以后开票时候是可以冲的 直到把我们交的冲完 然后我们8月开过一张发票 请问这种要怎么进行账务处理

2025-10-17 09:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-17 09:49

你好,你8月份开票的这一笔正常确认收入,比如借,应收账款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。

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你好,不用的,不用做账务处理,你只需要拿正确的来做就行。
2024-01-05
发票开具错误,还会重新开具正确发票吗?如果重开的发票和原开错的发票金额上是一样的,那账务上不用做特殊处理
2020-09-16
你好,是的,这样处理是对的。
2023-04-04
现在强制退税,如果你不退税的话,我们这边要么你做无票收入,有些地方他要求可以写说明 红冲无票收入, 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费、应交增值税销项, 然后再做你实际收入的, 借银行存款等 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项
2022-05-07
同学, 账务处理:先冲上月的收入,当月重新确认收入。 税务处理:当月未开票收入填负数。按开票再申报。
2021-03-30
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