你好,你们借其他应收款,贷银行存款 然后借XX费用-运输费,贷其他应收款-运满满
我们是一个装修公司,在第三方平台购买材料,钱是付给平台了,开票的人是具体商家,但是银行存款收款方是第三方平平台,这种情况应该怎样处理,之前付钱的时候有些供应商也没开发票,前期入账的时候走的应付账款借方,辅助核算写的第方平台名称,现在在第三方平台入驻的具体商家要给我们开票
小规模物业公司,物业预收20000元为充电桩第三方平台打的预存电费款项,钱存入充电桩账户,季度物业与第三方平台对账,发票由物业开给业主。但第三方平台会收取相应的手续服务费用,平台把这个钱是直接就从预收充电桩账户中划走了,然后给我们开具发票,所以根据这个发票分录应该怎么做,我是冲借冲掉预收,但是贷方怎么写
老师,公司业务是放车票在第三方平台给顾客买票的,然后赚取是佣金服务费,第三方平台的钱会转到公户,我们也给第三方平台开发票,但是开发票金额不一定跟公户转进来的钱一致的,就是开发票钱也包含在里面,然后公户收到钱会到车站转钱出去买票,这样的话会计分录怎么写?
老师,我们付款给运满满第三方平台,然后找对方开票时,第三方平台把钱划给运满满公司,这样我应该怎么做账务处理?怎么写分录?
老师,我们付款给运满满第三方银行平台,然后找对方开票时,第三方平台把钱划给运满满公司,这样我应该怎么做账务处理?
我问下,如果医疗险中间断了一个月会有什么影响吗?
老师,我们公司借给公司外部的人员款项,这个视同销售,交增值税吗
老师好!请问雇的农民工在工地出工伤,单位赔偿了一笔钱,单位没给农民工买社保局的工伤险,这笔赔款做什么分录?
老师你好,咨询你一个问题,企业股权转让,股东二人,实收资本100万,未分配利润有100多万,如何转让可以少交税?老师给指点一下,谢谢
收到汇算清缴退的税怎么做分录
老师,出口货物,报关单上成交方式是CIF ,但实际成交方式是DDP,这样应该有电放费吗
老师,我们7月份对外投资的49万以3283元转给另外一家公司(非股东),累计折旧最后一个月调整了之前少计提的2分钱,月底出报表时核对未分配利润差额正好是486716.98,以后的每月都有这些差额吗?还是我哪里做的不对才会有差额?
公司注销流程,有社保
你好,老师购销合同上面老师一直在强调要写不含税的这个金额什么原因啊?
老师您好,个体工商户开票了,但是付钱要我们付到个人账户,这样可以么,账号和开票上是一致的,但发票抬头不是个人名字
老师,天津和江苏分公司之间有个差额2万是互转的,后面提现了,我这边平账用提现凭证冲往来账可以吧?
你好,可以的,操作没问题