您好,1.能开建筑服务*劳务。与工程款相比,劳务费的范围相对狭窄,更侧重于人力资源的投入。我们还有其他投入多的话,还是开建筑服务*工程款 2.成本票过来没问题,不要一次性结转成本,成本和收入是匹配的 3.我们确实没有工程,但有员工要发工资,这个也是很正常的
办公室人员配的防蓝光眼镜可以计入办公费里吗
眼镜发票可以计入办公费里吗
9.1后必须全员缴纳社保吗,不交会被处罚吗
材料用于生产机器 机器没减值,材料就不能减值吗
收到顺丰的赔付,怎么做账
农业生产企业销售自产产品是不免印花税的是不
股东分红怎么走分录,会计分录,内账,不用交个税
公司要注销,账上其它应付账款26万(这是老板打进来的钱),未分配利润30万,固定资产未折旧完。这种情况怎么样做账务处理?
@郭老师,老师,我们建筑行业是挂靠在别人公司的,别人公司给我们工人代发工资,我们提供工资表给他,由于我们公司公户上暂时钱没收回来老板通过私户转账给别的公司,我这边怎么做账合适呢?我是借,工程施工-工程成本-工资,贷,应付职工薪酬 然后是,借,应付职工薪酬,贷,银行存款,但是这样的话我的银行存款是负数,我应该补上一笔什么样的分录合适呢?
老师第八题,答案是不是错误的
1.应该是包清工,但是后期可能我们会有零星材料自己再付给别人,不是甲方,也就是开工程款备注劳务比较好? 2.成本发票过来我就借部分成本入主营业务成本,那其他金额怎么挂呢? 3.业务刚开始,发票还没申请,全电发票开完了下载就能导出吗?我还没开锅全电,搞笑还要下载个插件
您好,1.是的,开工程款备注劳务比较好 2.我们工程 不是先记 工程施工-合同成本么,然后是按进度来确认收入和结转成本的 3.全电发票开完了下载就能导出,不用下载插件的,在电子税务局网上开具的
没做过工程的账,就是个装修活儿。成本的话分两块,收入就按开发票吧,甲方根据发票批准款。税务局要是问成本票为啥没来没给工人发工资吗?就说开了发票要了进度款再发,没收款没钱发,这样没毛病吧?
您好,回复有问题的,不是根据收款确认成本的,您看工程的账 工程结算相关会计分录 (1)登记实际发生的合同成本 借:工程施工-合同成本 贷:应付职工薪酬、库存材料等 (2)登记已结算的工程价款(并开票) 借:应收账款 贷:工程结算 应交税金-应交增值税-销项税 (3)登记已收的工程价款 借:银行存款 贷:应收账款 (4)登记确认的收入、费用和毛利 (这个用自制原始凭证就可以,凭证附件列出计算思路和相关数据的出处) 借:工程施工—合同毛利 主营业务成本 贷:主营业务收入 (5)工程完工时,将“工程施工”科目的余额与“工程结算”科目的余额对冲 借:工程结算 贷:工程施工-合同毛利 工程施工-合同成本 工程施工最后结转到主营业务成本
我们这项目是轻包工,开劳务费,收劳务费的,老师你列的是大包吧?
您好,轻包工也是要按进度来确认收入的,不是按收款,不说工程,我们一般的商贸也不是按收款来确认收入的
他要开发票开的就是进度款,我这个异地还得预缴,按简易计税3个点
哦哦,开票是按进度开的,那可以的,我们跟税务局不要说收款,就说我们项目现在没有进度,所以没有成本费用
那就说现在要先收款,工程刚开始也没发人工费,所以先申请来开发票,后续成本票也会来
您好,这个也可以,工程有预收款也是正常