您好,1.能开建筑服务*劳务。与工程款相比,劳务费的范围相对狭窄,更侧重于人力资源的投入。我们还有其他投入多的话,还是开建筑服务*工程款 2.成本票过来没问题,不要一次性结转成本,成本和收入是匹配的 3.我们确实没有工程,但有员工要发工资,这个也是很正常的

老师,被审计单位五险一金弄了个7-12月分摊表,合适吗
郭老师,库存周转率怎么算
公司成立满3年,职工未满30人,还要缴纳残保金吗?
老师您好,请问发放取暖费可以免税收入,在个税系统上如何填写呢?本月收入,应该加强这个取暖费对吗
老师,我的公司,让亲戚做法人,100%持股。亲戚没有打过投资款,全是我打了很多款进去,挂其他应付款。现在我要用这个公司的钱买40多万的车,公司资产多了,未来会不会和法人扯皮,有什么风险,账上净利润为负数。没有实收资本
老师好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,预提费用在24年年报前没收到发票的是不是也调整利润,借预提贷利润,小企业会计准则。
老师你好请问老板用私人账户打款给其他公司的对公账户可以么,如果可以做账时,我是不是得先做一笔公司向老板借款_其他应付款,然后再做对公打款这笔款, 借主营业务收入 应交税费销项税 贷其他应付款_老板 这样对么
老师,我们公司原先是做的商贸账,成本是很简单的贸易买进卖出,现在要上线制造生产和委外加工,前期账都是把工资,水电费,资产折旧等放在管理费用里,现在月份需要切换生产了,需要怎么做?怎么调整?
老师,请问一下2025年就是12月现在才收到,发现发放工资,我没有申报个税,可以在12月所属期把1-12月工资合计申报在12月暑期的吗?
老师好,单位是社会组织性质 收到法人垫资的投资款3万,然后法人又以3万的劳务费转到法人名下,这种情况怎么记账
1.应该是包清工,但是后期可能我们会有零星材料自己再付给别人,不是甲方,也就是开工程款备注劳务比较好? 2.成本发票过来我就借部分成本入主营业务成本,那其他金额怎么挂呢? 3.业务刚开始,发票还没申请,全电发票开完了下载就能导出吗?我还没开锅全电,搞笑还要下载个插件
您好,1.是的,开工程款备注劳务比较好 2.我们工程 不是先记 工程施工-合同成本么,然后是按进度来确认收入和结转成本的 3.全电发票开完了下载就能导出,不用下载插件的,在电子税务局网上开具的
没做过工程的账,就是个装修活儿。成本的话分两块,收入就按开发票吧,甲方根据发票批准款。税务局要是问成本票为啥没来没给工人发工资吗?就说开了发票要了进度款再发,没收款没钱发,这样没毛病吧?
您好,回复有问题的,不是根据收款确认成本的,您看工程的账 工程结算相关会计分录 (1)登记实际发生的合同成本 借:工程施工-合同成本 贷:应付职工薪酬、库存材料等 (2)登记已结算的工程价款(并开票) 借:应收账款 贷:工程结算 应交税金-应交增值税-销项税 (3)登记已收的工程价款 借:银行存款 贷:应收账款 (4)登记确认的收入、费用和毛利 (这个用自制原始凭证就可以,凭证附件列出计算思路和相关数据的出处) 借:工程施工—合同毛利 主营业务成本 贷:主营业务收入 (5)工程完工时,将“工程施工”科目的余额与“工程结算”科目的余额对冲 借:工程结算 贷:工程施工-合同毛利 工程施工-合同成本 工程施工最后结转到主营业务成本
我们这项目是轻包工,开劳务费,收劳务费的,老师你列的是大包吧?
您好,轻包工也是要按进度来确认收入的,不是按收款,不说工程,我们一般的商贸也不是按收款来确认收入的
他要开发票开的就是进度款,我这个异地还得预缴,按简易计税3个点
哦哦,开票是按进度开的,那可以的,我们跟税务局不要说收款,就说我们项目现在没有进度,所以没有成本费用
那就说现在要先收款,工程刚开始也没发人工费,所以先申请来开发票,后续成本票也会来
您好,这个也可以,工程有预收款也是正常