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如果计提上月工资分录是按实发数 借:管理费用~工资 贷:应付职工薪酬 后面又付了公司个税 要怎么做分录呢

2024-11-17 13:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-17 13:24

你好,计提工资的时候,应当按应付工资金额计提,而不是实发数 缴纳了个人所得税,分录是,借:应交税费—个人所得税,贷:银行存款

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快账用户2557 追问 2024-11-17 13:29

那上个月少做了计提了,可以补再这个月吗?

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齐红老师 解答 2024-11-17 13:30

你好,上个月少做了计提,是可以补在这个月的

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快账用户2557 追问 2024-11-17 13:31

好的,我们计提应付包括哪些,因为涉及扣款不是很清楚呢

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齐红老师 解答 2024-11-17 13:32

你好,计提应付,是什么意思? 是计提  应付 工资吗? 

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快账用户2557 追问 2024-11-17 13:35

是的计提应付工资是包含个税和已扣除社保的合计数?

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快账用户2557 追问 2024-11-17 13:36

计提应付工资等于实发工资加个税?

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齐红老师 解答 2024-11-17 13:36

你好,计提应付工资包含:实发工资金额,个人所得税,个人负担的社保金额

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快账用户2557 追问 2024-11-17 13:49

我们都是当月购买社保就不计提了,如果计提社保费和付社保费的分录怎么做呢

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齐红老师 解答 2024-11-17 14:51

你好 计提社保的时候,借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬—社保 缴纳社保的时候,借:应付职工薪酬—社保,其他应收款(个人负担部分),贷:银行存款 

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快账用户2557 追问 2024-11-17 15:03

付工资的时候,借:应付职工薪酬,贷:银行存款和其他应收款个人承担部分?

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齐红老师 解答 2024-11-17 15:04

你好,是的,是这样的

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你好,计提工资的时候,应当按应付工资金额计提,而不是实发数 缴纳了个人所得税,分录是,借:应交税费—个人所得税,贷:银行存款
2024-11-17
是的,就是那样处理的
2023-05-23
第一个里面包含着个税吗?
2025-07-10
您好,第一种方式是正确的
2021-03-11
你好! 借其他应付款3000 贷银行存款3000
2021-07-08
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