您好,就是我们银行账户的一借一贷 借:银行存款-代发账户 贷:银行存款-农民工专户

老师你好,我们公司是建筑行业,农民工的工资转到我们公司的农民工工资专用存款户,然后又从专用存款户打到尾号44989这个代发工资业务待付结算款,做账的时候怎么做呢?44989这个账号要不要建一个科目呢?
甲方分包工程给我们做,但我们自己没有农民工,我们又找了个劳务公司,然后甲方代发农民工工资,但劳务公司的人不够,就找我们公司的业务人员的名字和银行卡冲人数,甲方就直接把钱都打到个人头上,然后我们业务人员再把钱从私户转到我们公司的公户,从我们的公户再把钱转到劳务公司公户,劳务公司再把发票给我们。我想问这个对我们公司的财务有风险么?对业务人员有风险么?
发包方转入我施工方基本户40万用于发放8月份农民工工资,我施工方将40万再转入农民工账户40万?有基本户的转出40万的银行回单、有农民工账户收到的40万银行回单?这笔会计分录怎么写?
建筑行业,从农民工专户发放农民工工资,有以下附件,1、转账支票存根联,专户发放的银行回单,银行代发的明细清单,还需哪些放在后面作为附件?
老师我们是从农民工专户付分包的工程款,甲方把钱转到农民工专户,然后我们用转账支票转到银行的代发账户,银行在给每个工人发放,支票转到银行的代发账户怎么做账呢
老师,老板叫我清理几笔以前一直挂账的往来账怎样处理呀?应收款7000,预付款14500,应付款60000,预收款4000这个分别怎样处理?
老师请问,房租支出,没有发票,挂的是预付账款,汇算清缴时是不是不需要纳税调整
一般纳税人,这个月公司开票有一张发票红冲后,显示销项发票就是负数了,这个要怎么处理啊!谢谢!
您好老师:4月份销售方还我们开发票:到达地开错了,做红字冲红,现在对方从新给我们开发票了,我们在金蝶里之前已正常验收做账,现在收到新发票,我们要如何做?
老师:文化事业建设费,这个怎么申报的
请问下公司给员工支付的房租,怎么做会计分录?
老师好,想问一下,公司原来从另外一个公司转回一辆车,因出过事故并且年限也有8-9年了小车,当时另外一个公司注销,当时折旧1000元过户到现在公司。象此车现在要出售时,收到3000元,账务上要怎么处理呀
22年购进一批原材料,当时的进项票已抵扣,现在还剩一部分要销售出去,可不可以用其他进项票去抵扣
老师,物业公司收起的物业费怎么确认收入
进项税我是分户,收到进项税要交给总户,我是独立做账,总户合并报表报税,他让我做进项税转出,我怎么做分录
那我账上还得设置一个代发账户吗,这个代发账户是银行的账户呀
您好,银行的代发账户是银行的账户,没有账户, 我们的转账支票也转不过去的
啥意思那我还用设置您说的那个代发账户吧
您好,要设置这个账户的,我说的是有这个银行账户,有这个账户,钱才转得过去嘛