专票按发票上的税额交,普票部分不交

老师 我们小规模纳税人这个季度开了专票和普票,都各开了1%和3%的税率金额,没有超过30万,请问增值税申报表怎么填写呢?
我们是小规模,对方要求开3%的增值税专用发票,比如我这个季度增值税专用发票开了10万,普票开了10万,我专票按3%计算,普票虽然没达到季度30万,但也还是要按1%计算了?
老师,你好,问下,如果我一个季度开了专票,也有普票,税率有1个点和3个点的,超过了30万,那是按多少税率交增值税
小规模季度申报增值税,季度内开票有专票3%、和专票1%,普票1%三种,如果总营业额超过30万,普票1%那部分要交税吗
小规模纳税人,如果开3%的专票,是不是要按3%的税额交税 只有普票减按1%交,一个季度超过30万的情况下 专票按实际开票的税额交,普票才有减按1%的优惠政策
老师您好,我想改一下公司的农行的预留手机号,请问怎么改啊
个体户能到核定征收, 这个是税务局指定是吧 像这个经营范围主要怎么写啊
老师您好,公司两台空调从今年一月份由办公用转为食堂使用,因做账系统折旧计提默认管理费用折旧摊销科目,所以本月将上半年的两台空调折旧手工调到福利费,这样做没问题吧?另外空调购买时抵扣进项税了,现在需要做转出,是按照25年12月底的空调净值乘以13%税率计算转出吗?一月份没有调整和转出,正常应该涉及滞纳金吧,但公司留抵税额多需要交增值税
个体工商户注册的流程是什么 主要找专业人做会计吗
客户已抵扣的发票。我是销售方可以直接开销售折让吗?因为收不回来这么多钱了。很难找到客户处理了
是这样的。含税发票137000元客户已付41100元,还差我95900未付。然后我们开出的发票共计169246.16元。其中有三张票未认证(32246.16元)。现在告对方和解,剩余的对方现在只付我70000元。70000元已收款,41100+70000=111100元,111100元-137000(已认证)=25900元的差异票。已认证25900+未认证票32246.16。已认证的25900元我可以直接开销售折让票吗?另外没认证的32246.16可以直接开销售折让票吧
老师个体工商户需要做账吗 然后像我自己可以做个简单的账吗 弄查账征收还是指定征收好些
你好老师,我们是代账公司,税务打电话说明天到我们公司去,一般都查啥,我们应该注意啥
我们公司有好多主播成立个体户,老板不让我给他们代账说怕牵连公司,都交给代账公司,但是他们又有税务问题老板都问我,我该怎么回答比较好,不想无偿提供这些
工商年报 海关业务联系人 和关务负责人 都是填写公司人员吗?
专票1也是要交的,不免的,对不?
是,专票1也是要交的,不免
如果我是确认了无票收入,是按照1交税,可以免税吗?
确认了无票收入,加上开票收入,季度没超过30万,无票收入部分可免税
无票收入15万,按照1%确认收入;普票开了20万,1点和3点都有开,专票开了15万,1点和3点都有开;季度交增值税,哪个免税,哪个要交税?
无票15%2B普票20%2B专票15,合计超过30万,全额交增值税
只要超过30万,都是要全额交税,对不?
是,只要超过30万,都是要全额交税
谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!