是的,是先分配给股东交完个税后提交清算备案
老师我想问一下:因为今年缴纳的去年的企业所得税我没有计提,5月份进行汇算清缴的时候我直接借:未分配利润 贷:应交税费-企业所得税,所以现在想做完了,我的利润表本年净利润比资产负债表的未分配利润刚好多了汇算清缴企业所得税的金额,请问我这个勾稽关系是不是对的呢?
老师,我是一般纳税人,前年交的所得税,未计提,直接交的所得税,分录是借:应交税费-应交所得税 16000 贷方:银行存款 16000,现在我的资产负债表上应交税费余额-16000,我今年调了一笔分录,借:利润分配_未分配利润16000,贷:应交税费_所得税16000,现在资产负债表的未分配利润和利润表的净利润相差16000元,是还有做什么分录吗
老师,企业简易注销,资产,往来已清理,清算申报表的以前年度亏损已你补和清算期所得税已缴纳。假设资产负债表只剩现金10万,资本公积2万,实收资本7万,未分配利润1万。齐红老师说是剩余财产10万元按实收资本的份额在各个所有者之间进行分配。不用先还实收资本7万后,以剩余财产3万元进行分配,是10万分配,是吗?然后个人所得税是10万收入-7万成本=3万,30000*20%=6000元个税分红纳税。是吗
做完企业所得税汇算清缴后,比如补交税100元,这是需要调整2022年年报期末未分配利润减少100元,同时银行存款减少100元对吗?2023年资产负债表报表年初数是2022年末数,资产负债表年初数还用改吗?
老师我们公司准备注销,清理完往来科目后,银行存款有80万,实收资本100万,未分配利润-20万,我这边的存款最后要转给法人股东,我借什么科目啊?如果我不转这笔钱呢?这张资产负债表直接提交清算可以通过吗?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
借:利润分配––未分配利润 27.84 贷:银行存款22.27 应交税费–个人所得税 5.57元 借:应交税费––个人所得税 5.57元 贷:银行存款 5.57元 这样资产负债表上期末余额都是0了 是这样的吗?
是的,就是那样处理就行
这样做分录后,我看资产负债表与利润表数据勾稽不上呀
资产负债表上未分配利润 期末余额–期初余额=14778.96
利润表上的净利润是14806.8
因为调整了利润分配,很正常的