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老师有笔分录是这样做的借应付账款-暂估贷应付账款-某某公司,但是现在某某公司把这张发票红冲了,可以这样做分录吗?对冲掉借应付账款-某某公司贷应付账款暂估

2024-11-20 09:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-20 09:13

是的,就是那样做就行

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快账用户6463 追问 2024-11-20 09:18

好的,谢谢那个红冲的负数发票我们这边要下载打印出来吗?

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齐红老师 解答 2024-11-20 09:21

是的,需要打印作为原始凭证

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快账用户6463 追问 2024-11-20 09:25

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-11-20 09:29

不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。

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相关问题讨论
是的,就是那样做就行
2024-11-20
您好 没有进项税额 这样写分录正确的
2022-10-25
你好,现在这种情况,如果说您的发票也是100的话,您直接把这张发票妇道,当时做凭证的那个暂估凭证上就行,然后直接借一笔 借应付账款暂估,贷应付账款 付款的时候再 借应付账款贷银行存款就可以了。
2022-06-06
你好可以的,可以 可以,
2021-05-08
暂估和发票一样的可以。
2024-12-31
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