本期取得的含税收入为100万元。公司扣除的项目包括如下内容: 1.税金及附加:2万元 2. 不计成本的支出:4万元 3. 税前扣除成本:10万元 根据实际情况,在差额征税申报表中填写如下: 填写”申报表附列资料(三)”的第1列为100万元; 填写第3栏的第3、4、5列,其中第3列填写税金及附加2万元,第4列填写不计成本的支出4万元,第5列填写税前扣除成本10万元; 根据差额征税计算公式,计算出应纳税额:应纳税额=本期可扣除项目金额-本期取得的含税收入*适用税率,即应纳税额=10万元-100万元*3%=7万元。 经过以上步骤,本期差额征税申报表填写完成。

水费差额征税,小规模纳税人怎么填写申报表?
老师好,想问下,一般纳税人实行差额征税,要怎么填写报表呢?
老师你好请问个体户核定征收的,核定征收。税额是6万,开票金额是给96825.73元,请问我这样填写申报表对吗?
老师,差额征税的增值税申报表怎么填
您好老师,请问出差的抵扣额在申报表进项税额表里怎么填写
民非企业,企业所得税在其他费用核算,请问企业所得税预缴申报的时候,利润总额,也是减掉企业所得税费用的金额吗?还是说还原回去,把放到其他费用中的企业所得税费用从其他费用中剔除。
老师,你好,我们是进口单位,收到的报关单成交方式是EXW,报关单上的运费,保费,杂费,如何入账呢?
一般纳税人变卖没有抵扣进项的固定资产,是按3%减按2%交税吗?比如含税价103是交2万的增值税吗?开发票怎么开,开102还是103?税率怎么选择?
老师您好,业务招待费发票老板备注什么可以把钱从公户提出来
老师 有件事情希望您帮我提提建议 我一直打算换工作 原因是现老板一下把所谓绩效考核看的很重 也没问题 我提交的曾经完成日期复制填错 了 也没完成什么损失 说我不认真 每月扣我180 我是出纳岗位 我让我管理仓库管理还有盘库 包括生产组装里面 我完全不明白 主要是本身就特别乱 没有流程 让我理 同事们有的 关着面子 配合我 老板还说这是很容易的事情 到我想问这么容易为什么没人愿意管 生产主管都不愿意涉及 有次少东西了 让我找实物库管赔钱 对方不愿给 还说是我的问题 我不知道这样缺乏管理的公司还值不值得待下去
老师您好,我们公司没有进销存系统,我现在想按订单核算成本,目前合同表里没有订单号,我是不是可以按照合同顺序自己内部编一个订单号,产品代码,还有采购材料再编物料代码,才好去核算成本呢?
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
成品油企业25年9月之后不能用双抬头报关了么?双抬头报关的成品油模块不出现了么?
@董孝彬老师,别的老师别回答?老师,长期股权投资,是不是只有上市公司或者大公司才有?