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老师你好请问差额征税的申报表怎么填写

2024-11-20 12:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-11-20 12:30

 本期取得的含税收入为100万元。公司扣除的项目包括如下内容:   1.税金及附加:2万元   2. 不计成本的支出:4万元   3. 税前扣除成本:10万元   根据实际情况,在差额征税申报表中填写如下:   填写”申报表附列资料(三)”的第1列为100万元;   填写第3栏的第3、4、5列,其中第3列填写税金及附加2万元,第4列填写不计成本的支出4万元,第5列填写税前扣除成本10万元;   根据差额征税计算公式,计算出应纳税额:应纳税额=本期可扣除项目金额-本期取得的含税收入*适用税率,即应纳税额=10万元-100万元*3%=7万元。   经过以上步骤,本期差额征税申报表填写完成。

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 本期取得的含税收入为100万元。公司扣除的项目包括如下内容:   1.税金及附加:2万元   2. 不计成本的支出:4万元   3. 税前扣除成本:10万元   根据实际情况,在差额征税申报表中填写如下:   填写”申报表附列资料(三)”的第1列为100万元;   填写第3栏的第3、4、5列,其中第3列填写税金及附加2万元,第4列填写不计成本的支出4万元,第5列填写税前扣除成本10万元;   根据差额征税计算公式,计算出应纳税额:应纳税额=本期可扣除项目金额-本期取得的含税收入*适用税率,即应纳税额=10万元-100万元*3%=7万元。   经过以上步骤,本期差额征税申报表填写完成。
2024-11-20
附表三里面收入填写价税合计的本期发生额后面的扣除,还有实际抵扣金额填写你需要扣除的差额。
2022-02-18
具体是什么项目要抵扣呢?
2024-01-09
第一列收入,填写收入的加税合计。然后后面的扣除本期发生额实际抵扣金额填写成本的价税合计。
2024-12-10
附表三里面收入填写价税合计的本期发生额后面的扣除,还有实际抵扣金额填写你需要扣除的差额。
2022-02-18
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