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老师,差额征税的增值税申报表怎么填

2023-07-11 18:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-11 18:57

你好,一般纳税人还是小规模的?

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快账用户3334 追问 2023-07-11 19:02

小规模,开的发票有差额的,也有不是差额的

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齐红老师 解答 2023-07-11 19:04

你好,不是差额的附列资料1不用填写。你只需要带附列资料填写差额的那一部分就可以当 如果是1%或者是3%的税率

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齐红老师 解答 2023-07-11 19:04

第二,3蓝填写成本的加税合计, 第五列填写收入的加税合计

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快账用户3334 追问 2023-07-11 19:15

老师,这些数据都来自开出去的发票对吧,最后需要缴纳的增值税如果等开具发票需要缴纳的增值税合计数就说明数据填对了,我这么理解,对吗?

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齐红老师 解答 2023-07-11 19:16

你有无票收入吗?如果有无票收入包含无票收入,没有的话,按照你开发票的。

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快账用户3334 追问 2023-07-11 19:19

好的,老师,那如果有做费往期的发票,对应的数据都需要减,对吗?例如增值税,差额部分和不含税销售额部分

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齐红老师 解答 2023-07-11 19:20

第一个问题我没看懂,是什么意思啊?

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齐红老师 解答 2023-07-11 19:20

你差额差额什么业务的,发票怎么开的。

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快账用户3334 追问 2023-07-11 19:44

老师,我是在家代账公司,第一次碰到这种差额征税业务,从票面上看是物流辅助服务(装卸搬运费),我把其中有差额的两张发票(一正一负),发给您了,辛苦您帮我看看

老师,我是在家代账公司,第一次碰到这种差额征税业务,从票面上看是物流辅助服务(装卸搬运费),我把其中有差额的两张发票(一正一负),发给您了,辛苦您帮我看看
老师,我是在家代账公司,第一次碰到这种差额征税业务,从票面上看是物流辅助服务(装卸搬运费),我把其中有差额的两张发票(一正一负),发给您了,辛苦您帮我看看
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齐红老师 解答 2023-07-11 19:49

你发票开的不对,物流辅助没有差额交税的。

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快账用户3334 追问 2023-07-11 19:51

发票不是我负责开,是企业自己开

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齐红老师 解答 2023-07-11 20:03

发票红冲就可以的,借应收账款负数, 贷主营业务收入负数, 应交税费负数 借主营业务成本负数, 应交税费负数, 贷应付账款负数, 然后你申报的时候,正数销售额加上负数销售额合计一块填写。

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你好,一般纳税人还是小规模的?
2023-07-11
你好在附列资料里面开的具体的是什么业务的?
2022-04-19
这里有填写说明,您参考一下。 http://m.chinaacc.com/kuaijishiwu/zzjn/wu20190604105434.shtml
2022-08-30
应纳税额=(应税收入−可扣除项)×税率。增值税申报表有相应差额增税附表,一并填列。
2023-04-11
您好,您可以参考福建税务的操作 http://fujian.chinatax.gov.cn/xt/Wap/imganswer/imganswerdetail/id/602.html
2023-07-06
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