你好,一般纳税人还是小规模的?

你好老师,碰到这种差额征税的进项,增值税申报的时候该怎么填?
请问老师,增值税差额申报怎么填报表
昨晚老师填增值税纳税报表时口头提到差额征税的填,不是差额征税的不填(某个表)。一、不明白什么是差额征税,二、指哪个表?谢谢
差额申报,怎么填增值税报表
老师 差额征税怎么申报增值税,右下方差额征税:1578123
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
小规模,开的发票有差额的,也有不是差额的
你好,不是差额的附列资料1不用填写。你只需要带附列资料填写差额的那一部分就可以当 如果是1%或者是3%的税率
第二,3蓝填写成本的加税合计, 第五列填写收入的加税合计
老师,这些数据都来自开出去的发票对吧,最后需要缴纳的增值税如果等开具发票需要缴纳的增值税合计数就说明数据填对了,我这么理解,对吗?
你有无票收入吗?如果有无票收入包含无票收入,没有的话,按照你开发票的。
好的,老师,那如果有做费往期的发票,对应的数据都需要减,对吗?例如增值税,差额部分和不含税销售额部分
第一个问题我没看懂,是什么意思啊?
你差额差额什么业务的,发票怎么开的。
老师,我是在家代账公司,第一次碰到这种差额征税业务,从票面上看是物流辅助服务(装卸搬运费),我把其中有差额的两张发票(一正一负),发给您了,辛苦您帮我看看
你发票开的不对,物流辅助没有差额交税的。
发票不是我负责开,是企业自己开
发票红冲就可以的,借应收账款负数, 贷主营业务收入负数, 应交税费负数 借主营业务成本负数, 应交税费负数, 贷应付账款负数, 然后你申报的时候,正数销售额加上负数销售额合计一块填写。