你好,一般纳税人还是小规模的?

女性退休以后社保缴费年限不够的能个人每月缴纳吗
老师你好,请教一下,我们公司有分租厂房出去,对方对公账没下来,三个月没付房租,我也没开发票,我每月也没开票,要确认收入吗
老师,这张招待专票给抵扣?
老师好,请教一下个税申报累计扣除直接生成60000元?
付厂房租金20万,怎么做账
劳务派遣公司把派遣人员的工资.保险,管理费都开到了一张金额的发票里,可以这样吗?
我做分录可以当月计提当月发放吗
因26年发放25年的人员工资时,发现员工未再25年申报个税,该怎么处理
老师,1月我有个税返还0.65,忘记申报增值税了,可以2月申报吗
老师,我们现在发放2025年工资的时候才发现有个员工2025年7月份离职了,但是个税一直申报工资薪金,发现之后我更正申报了,但是增加人员只能增加到26年了,这个怎么处理呢
小规模,开的发票有差额的,也有不是差额的
你好,不是差额的附列资料1不用填写。你只需要带附列资料填写差额的那一部分就可以当 如果是1%或者是3%的税率
第二,3蓝填写成本的加税合计, 第五列填写收入的加税合计
老师,这些数据都来自开出去的发票对吧,最后需要缴纳的增值税如果等开具发票需要缴纳的增值税合计数就说明数据填对了,我这么理解,对吗?
你有无票收入吗?如果有无票收入包含无票收入,没有的话,按照你开发票的。
好的,老师,那如果有做费往期的发票,对应的数据都需要减,对吗?例如增值税,差额部分和不含税销售额部分
第一个问题我没看懂,是什么意思啊?
你差额差额什么业务的,发票怎么开的。
老师,我是在家代账公司,第一次碰到这种差额征税业务,从票面上看是物流辅助服务(装卸搬运费),我把其中有差额的两张发票(一正一负),发给您了,辛苦您帮我看看
你发票开的不对,物流辅助没有差额交税的。
发票不是我负责开,是企业自己开
发票红冲就可以的,借应收账款负数, 贷主营业务收入负数, 应交税费负数 借主营业务成本负数, 应交税费负数, 贷应付账款负数, 然后你申报的时候,正数销售额加上负数销售额合计一块填写。