管理费用不能预提 红冲了吧 然后按实际的发票做分录

老师,5月份从代账公司拿回来的账,发现第一季度的企业所得税预缴申报做的零申报,但是实际上是没有收入,但有人员工资社保等费用,现在我要做第二季度的申报了,这种情况我该如何申报呢?本年累计数要把第一季度的数据加上吗?
老师,你好,请问一下我们是小规模第一季度有管理费已经支付款项了,但发票是4月才收到的 第一季度我做的分录是 借:管理费用 贷:银行存款 企业所得税也扣除了 4月我收到发票应该怎么做账呀
老师,我2023年5月,新注册小规模纳税人,2季度3季度,季度申报时显示有企业所得税扣了6150.,但在四季度复盘时发现,几个问题,一,7.8.9月少计提工资五险导致的扣企业所得税,什么时候退税呢?二,2.3季度多个分录做错了,导致2.3季度实际申报时,数据不正确,现在4季度,我把之前所有的账,按银行回单的扣款顺序 都调整过来了,银行回单余额和财务软件11月余额一致了,那我4季度申报时,要是直接申报 修改后的账务处理所提取的报表数据吗?三,2.3季度申报上去的数据还用管吗?
你好!我想问一下就上季度所得税申报我预提了管理费,但这个月老板拿回来的有消耗品发票,4季度账怎么做?
老师,那已经预交了4季度的所得税,但是今年发现有费用没有计提,然后反结账计提到4季度,改了4季度财务报表,这样所得税怎么办,退回来重新申报吗?还是不用管了,等汇算完再退补那如果等汇算再退,改了4季度财务报表,和4季度已经申报的所得税报表不一致啊,这样可以吗
你好,滴滴打车取得的电子普票从今年起不能抵扣进项税了?
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老师现在渣土清运费开*建筑服务*渣土清运费是多的吧
科目余额表期初和期末余额合计是负数正常的么?为什么会是负数
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新的增值税法下,预收也要缴纳增值税,产生的税法和会计差异如何处理
小企业有以前年度损益调整这个科目吗
我们公司买了4个电饼铛,用于有展会时做试吃,应该计入什么科目
老师好!给个人开发票除了要名字,还要身份证号是吗?身份证是必填号吗
加盟商进货8万,我们给总部支付了7万进货价,1万是我们的扣点,然后总部货之前发给加盟商了,这个怎么做账,加盟商给我们8万我们做的预收,付给总部做的预付账款,现在货之前给加盟商了,没有过我们的账,这个怎么处理
那报表显示红字,税务局那里能过吗
预提的管理费用很多吗
预提了9万
同学你好 你这个如果不冲减会有风险的
那报表红字不也有风险吗
这个一般是没事的 管理费用结转损益就可以了 利润增加了
当时申报的时候我记得有个老师告诉我可以预提,因为他家是管理公司所以管理费多,我预提了管理费
你可以问问当地税局 我们是不允许预提的 预提是有风险的 发票都没有还提啥嘛
暂估有吧,不是一样吗
我问税务局不自投罗网吗
同学你好 尽量是不要这样操作 暂估是业务发生了,没来发票咱们暂估的 你业务都没发生暂估的依据是什么
那财务有预提费用之说吧
如果业务发生了没有发票你可以预提 如果没发生这个尽量不要操作 税局不查没事,一查一个准
那发票时间肯定是4季度的
如果非预提不可那你必须年底之前来发票 没有发票的年底红冲,别拖
老师红冲那报表肯定有显示,怎么做账报表好看啊
我预提了这个月来发票报表也显示红字啊
同学你好 不要预提费用 这样最好 按实际业务和发票来做
老师业务已经发生了我要求解决办法
我的建议就是红冲了预提的费用哦 按实际发票的金额来做