同学,你好 直接用美元换算成人民币就行

老师,请问一下老板销售砂石去采购砂石的时候没有进项票,因为采购砂石一直在欠款,那这个进项票没有怎么办呢?(董孝彬老师)
老师 我公司是制造企业,但是刚开始没有能力购买机器设备,自己公司设计好图纸给其他单位定制,单位直接买商品回来在车间检查合格出库,车间的水电费怎么入账?入制造费用吗?
郭老师,员工出差的津贴,一个月可以补多少,要申报个税吗,就是除了住宿的餐费和交通费
融资租赁总金额是4000万,本金利息一共还是4061242.76,三年,亲问年化利率是多少
绿化公司,有些农民工,怎么合理的让他们的工资从公司支付,我可以正常入成本
老师您好,请问融资租赁年化利率怎么去核算
老师,你好,我想问广告费充值1万赠送3%的广告费怎么做分录
供应商开票在项目名称处加了商品规格,规格型号处也同样开了商品规格,算不算不合规发票
经核查,2-97#凭证报销春节相关费用1,829.05元存在以下问题:三是实际支付金额(1829元)与请示批复金额(1840元)不符,老师,这种没有超支算问题吗
老师,335的政策资产不超过50,000,000这个资产是包括固定和无形资产对吧
好的,谢谢,还有一个问题,母公司提供销售人员给子公司,人事关系在母公司,只是每个月会开销售技术服务费给子公司结算,那销售人员出差,取的是子公司现金去出差,回来子公司报销可以直接报成销售技术服务费吗?还是可以直接费用报销差旅费就好
同学,你好 直接费用报销差旅费就好
关键人事关系在母公司,发生的是子公司的费用,也是可以直接做差旅费是吧,飞机票都是母公司买的,会不会没有行程来佐证,子公司的话是直接行政费用报销掉就行是吗
同学,你好 开具子公司抬头的发票,就做子公司的费用
国外的没有发票,都是小票,也没有抬头的发票,就是处于子公司的费用在子公司报销而已,就是说如果做差旅费,然后交通是在母公司,子公司就没有办法佐证行程而已
同学,你好 子公司就没有办法佐证行程而已 这个没关系的
好的,谢谢,所以行政直接费用报销爆掉,就不用提什么出差申请,出差报销什么的吧,因为是替别人报的,直接费用报销,选择销售费用的差旅费就好了是吧
同学,你好 是的,直接用的差旅费