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老师您好,公司为一般纳税人,我想问研发费用加计扣除,所得税是直接在体现表上,账上是正常做账吗?假如收入1万成本6000,费用3000费用其中研发费用300正常收入减成本减费用,利润是1000,但是可以研发费用多扣除300利润就变成700,请问是在所得税表上面直接体现出来利润是700,然后按照利润700交所的税是吗

2024-11-21 21:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-11-21 21:20

您好同学: 所得税表填列的时候,需要填研发非费用明细表,和加计扣除的金额,按您的举例,最后是按700的利润缴纳企业所得税。

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快账用户8628 追问 2024-11-21 21:25

对老师,我的意思是说账正常做利润体现出来1000,然后填所得税报表的时候就多填写300的费用,是这样吗

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齐红老师 解答 2024-11-21 21:27

您好同学: 是的,正常做账。

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快账用户8628 追问 2024-11-21 21:28

那所得税正常计提吗?还是交完以后好计提呀。如果是正常计提,是按700计提还是按1000计提

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齐红老师 解答 2024-11-21 21:31

您好同学: 按加计扣除研发费用后的利润计提所得税,您计提的所得税金额,就是需要缴纳的税额。

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您好同学: 所得税表填列的时候,需要填研发非费用明细表,和加计扣除的金额,按您的举例,最后是按700的利润缴纳企业所得税。
2024-11-21
你好,调整后不用交就冲掉之前的计提,借应交税费 贷以前年度损益调整,先缴纳了也不一定要退,留抵也可以的
2022-04-13
你好 是的,这个属于正常
2024-07-11
你好,需要做加计扣除,报表会算出你的利润亏损额的,这个利润亏损额是可以在企业5年内盈利弥补.也就是你有利润的时候,再抵减这个亏损后再算利润
2021-01-08
你好,不用更正23年第四季度的报表 按照未取得发票的做调增,填写在调整表第30行的其他
2024-04-09
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