按实际支付金额入账: 借:管理费用 - 保险费 175 贷:银行存款 175 对于 0.42 元差异(175 - 174.58),若为合理折扣等,冲减费用: 借:管理费用 - 保险费 - 0.42 贷:其他应付款 - 0.42 确定差异处理方式后清理过渡科目,如确认为无需支付折扣,可将 “其他应付款” 结转到 “营业外收入”。

老师,公司车辆购买了保险,总金额是3800元,但是专票上的金额只有2000元,剩下的1800是车船税开再备注栏,这个账务处理怎么做
老师您好,你看下这张保险费的发票,我们实际支付7036.86元,但是发票开具的金额是6136.86元,备注栏备注车船税900元,这我怎么入账呀!
这个保险费当初付了1330元,但是保险公司开的票是850元,另外代缴的480元发票,在哪里找呀
老师,付的保险费是175元,但是开票金额啊174.58元,这个怎么做账呀
公司的车,交的车保险,付给4S店12000元,平安保险开票12500元,这个差额怎么入账? 付款是4S
老师,商贸型出口企业,不用开发票,报增值税数据没有怎么办
1月的关单我现在更正1月所属期的未票收入,今个月3月再开出口发票还有冲减1月的未票收入,这样处理有没有问题呢?
1月的关单我现在更正1月所属期的未票收入,今个月3月再开出口发票还有冲减1月的未票收入,这样处理有没有问题呢?
老师企业所得税费汇算清缴时固定资产不折旧的用填写在资产折旧摊销表上吗
老师我们建筑公司上个月开了一张30万的九个点的票开了足够的进项票抵扣增值税就不需要交增值税结果这个月说需要红冲重新开20万的票该如何处理
请问电商平台队入可以按已发货数据计提收入吗
老师我在汇算时填报纳税调整项目明细表时第十五栏的数据只带出管理费用的业务招待费没有带出销售费用的业务招待费,我就手动加上但显示黄色感叹号说不等于利润表业务招待费金额,去填报错误请修改。这要怎么办
@董孝彬老师,别的老师别回答,那为啥不都选择个体工商户呢,又不要建账,还不用缴纳企业所得税呢
老师好,小型工业企业食堂购菜计入职工福利费需要先计提吧!还是只做一个分录就可以?
老师,现在公司在欠薪,每个月都做了工资表,申报个税怎么报?
不是折扣,当时的保险费就是174.58,但是那个文员申请175,付款后才开票的,所以搞的现在又差异,不知道怎么弄?
那你就计入营业外就可以了
好的,谢谢
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