您好,不可以税前扣除的哦,借:营业外支出,这个在年度汇缴时要纳税调增的,因为这本是个人承担的
老师,客户去税局代开发票给公司,然后发票的个人劳务所得税由公司代缴纳,5月份已经扣缴了,当时分录记借应交税费-个人所得税,贷银行存款,现在的情况是这个税费由我们公司承担,该怎么做这个分录呢?
老师,客户去税局代开发票给公司,然后发票的个人劳务所得税由公司代缴纳,5月份已经扣缴了,当时分录记借应交税费-个人所得税,贷银行存款,现在的情况是这个税费由我们公司承担,该怎么做这个分录呢?
我公司4月份向房东交了2022年4月1日至2023年3月31日房租费7800元,房东收到款后到税局代开了增值税专票给到我公司,所得税由付款方代缴,请问我这样申报房东的个税对吗?个税实际是由我公司承担了,请问可以税前扣除吗?
请问老师,比如我公司聘请个人提供劳务,劳务费到手!到手!是1200元。这个人去税务局代开了发票,我司要给这个人代扣代缴个人所得税100元。那请问(1)个税由个人承担的话,合同应该签多少钱的?分录怎么做?(2)个税由公司承担的话,合同应该签多少钱的?分录怎么做?
老师,我公司聘请了一个个人提供服务,服务费到手1200元,这个人给我司开具发票,我司代扣代缴个税80元由我司承担。请问合同和发票应该是开成1200的还是1280的?怎么做分录入账呢?
(4)甲公司用一批自产药品换取戊公司某办公楼1至2层两年的使用权,该批药品对外销售价格为1200万元;若采用一次性支付两年租金的方式,办公楼两年租金的市场价格为1100万元。协议约定的租赁期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付药品。2×20年1月1日与戊公司办理了办公楼交接手续。 问题:编制甲公司2019度相关会计分录
上月申报个税的时候,没注意到忘记填社保费扣除费用,导致多交了个税,怎么办
老师,我们是一个卖化妆品的公司,合同签的是实销月结。就是我们先发货给门店,当月的实际销售,要下个月才对账开发票和打款,这种我什么时候确认收入呢?
在一家制造企业中已经完工的成品正常返工和因质量原因或报废损失导致的返工如何做账处理
老师!您好!燃气销售许可证,没有办理下来!如果正常销售的话,哪个部门来监管呢?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
如果劳务合同注明了个税由公司承担呢?
您好,参考税务局回复,不能税前扣除哦 根据《国家税务总局关于雇主为雇员承担全年一次性奖金部分税款有关个人所得税计算方法问题的公告》(国家税务总局公告2011年第28号)第四条的规定:“雇主为雇员负担的个人所得税款,应属于个人工资薪金的一部分。凡单独作为企业管理费列支的,在计算企业所得税时不得税前扣除。”发布时间:2024-01-26 17:30:14来源:国家税务总局深圳市税务局。
老师,水电费,如果只有收据+收费通知单+物业提供的他们自己的汇缴水电费的发票,那我们入账的水电费可以税前扣除吗?
您好,做分割单(双方盖章),物业的发票复印给我们,可以税前扣除的
分割单到底是要什么样式的? 收费通知单可以吗?
您好,看下面截图,这样子的
老师,如果物业公司提供的收费通知单+他们自己收到的原始发票,可以作为分割单使用吗?
您好,不可以,这个分割单是内部制的,盖章就好了,不麻烦的呀