您好,不可以税前扣除的哦,借:营业外支出,这个在年度汇缴时要纳税调增的,因为这本是个人承担的

老师,我们公司是个建筑工程公司,有一个外省的业务,他是由建设单位发给A公司做的,然后A公司分一部分业务给我们,假如说总业务量是5000万,我们这边的业务量是1000万,A公司是按照5000万给建设单位开发票,我们是按照1000万给A公司开发票,但是建设单位打款是给A公司4500万,其余500万是工资,这个由建设单位直接发放给工人了,这个工资他们在当地是核定的,我们这边也申报工资了,这样可以吗,但是这边申报不能超过个税起征点,要不税款我们自己承担了
老师,客户去税局代开发票给公司,然后发票的个人劳务所得税由公司代缴纳,5月份已经扣缴了,当时分录记借应交税费-个人所得税,贷银行存款,现在的情况是这个税费由我们公司承担,该怎么做这个分录呢?
老师,客户去税局代开发票给公司,然后发票的个人劳务所得税由公司代缴纳,5月份已经扣缴了,当时分录记借应交税费-个人所得税,贷银行存款,现在的情况是这个税费由我们公司承担,该怎么做这个分录呢?
我公司4月份向房东交了2022年4月1日至2023年3月31日房租费7800元,房东收到款后到税局代开了增值税专票给到我公司,所得税由付款方代缴,请问我这样申报房东的个税对吗?个税实际是由我公司承担了,请问可以税前扣除吗?
老师,员工租房子,是 以1.公司名义签合同去税务代开发票(代开发票的税金公司承担的,) ,公司还要给员工申报个税 ,个税由员工承担 2 .员工自己和房东签房屋租赁合同,公司做工资表走补贴并入工资。 哪种方式比较好呢? 第二种方式没有发票,是否可以全额在所得税税前扣除
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
如果劳务合同注明了个税由公司承担呢?
您好,参考税务局回复,不能税前扣除哦 根据《国家税务总局关于雇主为雇员承担全年一次性奖金部分税款有关个人所得税计算方法问题的公告》(国家税务总局公告2011年第28号)第四条的规定:“雇主为雇员负担的个人所得税款,应属于个人工资薪金的一部分。凡单独作为企业管理费列支的,在计算企业所得税时不得税前扣除。”发布时间:2024-01-26 17:30:14来源:国家税务总局深圳市税务局。
老师,水电费,如果只有收据+收费通知单+物业提供的他们自己的汇缴水电费的发票,那我们入账的水电费可以税前扣除吗?
您好,做分割单(双方盖章),物业的发票复印给我们,可以税前扣除的
分割单到底是要什么样式的? 收费通知单可以吗?
您好,看下面截图,这样子的
老师,如果物业公司提供的收费通知单+他们自己收到的原始发票,可以作为分割单使用吗?
您好,不可以,这个分割单是内部制的,盖章就好了,不麻烦的呀