直接把发票附在10月的凭证就行

9月付款,没有发票,借:其他应付款,贷:银行存款,10月收到了发票,就借:管理费用,贷:其他应付款,这个收到的发票,是放在10月的凭证里吗?还是又放在9月
9月应付某公司2500元,已经收到发票,9月做账:借:管理费用2500 贷:其他应付款2500 记账凭证的附件是发票。 那请问老师:11月23日支付该公司了2500元。 借:其他应付款2500 贷:银行存款2500 记账凭证的附件是什么呢?
会计主管喜欢根据银行收款回单借:银行存款,贷:应收账款, 第二张记账凭证根据销售发票来借应收账款 贷主营业务收入,应交税费销项 根据付款回单做一张凭证,借预付账款。贷银行存款, 再根据收到的进项发票 借:库存商品 应交税费进项 贷预付账款 这样也是可以的吧,^_^
老师我有个凭证第一步是借:财务费用贷:应付利息然后借应付利息贷:银行存款,然后现在我收到了这笔支出的发票咋做账
老师你好!收到购买工衣的发票:借:应付职工薪酬—非货性福利费,借:制造费用—劳保费;贷:银行存款;,借:管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-非货币福利费 。这些分录能做在一张凭证上面吗?
朴老师,个体工商户年报时,资金数额的填写口径是什么呢
大量存货挂账要怎么处理呢??老师
一次采购几套防静电工作服,金额较大,直接走费用可以吗?还是需要过一下低值易耗品
工资4500,个人部分社保385.95,社保公司承担,个税应该怎么申报
老师,公司2025年做了一次股转,没有进行实缴,工商年报股权转让是不是只需要填写认缴资金,实缴那里是空着吗?
老师,,25年补的2024年的企业所得税滞纳金,分录怎么处理
我们公司25年做了股权架构,工商显示年报我们是按照股权架构之后进行年报,但是税务系统没有登记股权架构的形势。这样的情况我们怎么做年报
科目余额表怎么生成的
给老板发6000工资 社保基数也交6000 最后交多少个税?
老师,您好,我公司在小区租的充电桩,然后电费到平台,平台再把电费打到我们的公户上,我们做无票收入,但是我们收到平台的手续费,计入什么科目呢?
但是10月付款11月收到发票的,跨月收到发票不是应该先在账面上做往来吗?
不需要的,11月只是补开票,费用是10月发生的