您好同学: 未填的这个数据,会影响您缴纳的增值税吗?
老师您好,请教一下公司是小规模纳税人,这个季度没有主营业务收入和其他业务收入,只有一笔固定资产出售开普通增值税发票,申报增值税时在主表第7行“出售固定资产不含税金额”中填列,固定资产出售在利润表中是不是只体现固定资产利得和损失,这样利润表中的营业收入那里就没有金额,问题就是增值税那里有报收入,利润表没有,出售固定资产会影响资产负债表,会不会造成税务那边收入不匹配。
老师,公司转让了6台汽车超重机,之前以定金19000开了0税率的二手车发票的,现在税局打电话让他们以销售合同金额430000元补税,请问报增值税的时候我是直接把430000全部填在13%税率的未开票收入那里,还是19000填开具其他发票栏,411000填未开票收入?但这申报表上开具其他发票对应销售额栏次下面只有6%、9%、13%税率的,没有0税率的,而税局要他按合同金额交税哦
老师你好 请教一下 这边在2024-02申报增值税时 报销员工出差取得的火车票 申报表上漏填附表二第10栏次 只填写了8b栏次 现在才发现 有影响吗
你好老师,我们公司出口一批货物报关日期是9月份,当时销售部没有及时发来报关单,我现在需要填写9月增值税税申报表,我报无票收入,我等到2025年1月份再认证我的进项票,我现在2024年12把发票开出来,我等到2025年1月申报12月的增值税申报表时在再无票收入栏次里填写负数,可以吧,老师 还有就是,我2025年1月份申报12月的增值税申报表时,不会产生留底税额,留底税额是0,咱们讲课时不是说,期末留底税额跟免抵税额税小退谁,这怎么办,我都不用退税了是吗?后续我该怎么操作,老师麻烦你了。
老师,1.生产企业,24年12月出口。本月18号申请首退税时,跳错误。有一个征退税差在做增值报表时未填写。导致退税提交不了,这个最好的操作方法我现在可以做些什么。2.公司产品全部外销的。现开票额度只有60万,3月份出了两笔,共需开票200W。现在需提升额度,也不知道是否很快能批。我现在先把这个60万开了再提升额度吗?还是不开直接申请。那确认收入能延到5月吗我现在需要马上做的是什么。3.A公司是贸易公司做出口并退税的,A公司把货款打到B生产公司下单,B公司虽是生产公司,但没有生产能力,把款打给C公司进行生产。完成交货后,B公司已经开了成品发票给A公司,并完成了退税。请问C公司应该给B公司开什么发票?开产品原材料还是产品加工费呢?
人才公寓超标准收入交给政府,超标准收入同时确认为企业的营业收入和营业成本,这块成本在企业土增清算的时候可以放进扣除项目吗?
朴老师,请问去年的工资去年未计提和发放,在这个月发放,应该怎么做?
老师,自己公司买的车,交的车险,为什么我实付是4221.07,而他开发票只开了3921.07元?是这个意外险300元开不了发票吗?
请问老师,我司是房地产公司,根据规定,(1)第一年取暖费由开发商缴纳,并由供热公司开具全额发票给开发商 ;(2)然后已经出售的部分房屋,第一年的取暖费由开发商收取回来。我理解的是第(1)部分,这部分费用是开发的费用,全额进费用 ;第(2)部分,收取的钱,冲减了这部分费用,对不对?
老师,请问9月份給员工交社保,是9月份工资扣除个人交的那部分还是10月份工资才扣除呢?
老师个人借款给单位,这个借款合同交印花税吗?谢谢
老师您好,应交税费余额这个数有0.09的差额对不上怎么办?
企业注册地址跟生产经营地址必须要一致吗
加权老师 我公司的房租是主任垫付的 我可以这样做分路吗 借预付账款 贷其他应付款 月末摊销借管理费用 贷预付账款
老师,劳务报酬(不适应累计预扣法)新增那,调取不了人员信息,人员信息采集那已经填过了,也报送过。这是咋回事?
能说的具体点吗 现在知道还有补救措施吗
您好同学: 可以网上更正申报增值税报表。
我这个刚看了一下 税额也就8元 是不是如果附表二只填了8b栏次 10栏次未填写就8元进项税不能抵扣 需要多交8元增值税是这个意思吗
您好同学: 您的8元是进项税额,进项税额未统计入,当期申报抵扣进项税额合计中,不会涉及补缴增值税。