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老师,我们是一般纳税人商贸超市,我们采购一批货物,对方开的是增值税专用发票5000元,我们从银行对公账户转给对方是4500元,那么相差500元,我们出纳说这个是扣的费用,那这个怎么入账呢

2024-11-26 09:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-26 09:07

你好,这个具体是扣的什么费用呢?

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快账用户6272 追问 2024-11-26 09:09

有的是平台展示费,应该是管理之类的吧,反正都有,好几家都有扣的

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齐红老师 解答 2024-11-26 09:11

对啊,这个其实应该你们开发票给对方。然后抵减应收款。

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快账用户6272 追问 2024-11-26 09:20

我们不开的,就是直接扣除费用然后转给对方,这样发票的金额和付款就不一致了,这个差额怎么入账呢

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齐红老师 解答 2024-11-26 09:24

你好,这样子的话你就营业外收入。

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相关问题讨论
你好,这个具体是扣的什么费用呢?
2024-11-26
这500元差额应作为折扣处理,计入财务折扣或冲减成本,不影响税额计算。具体操作时,记账分录为借记存货/原材料,贷记应付账款和财务折扣。
2024-09-24
挂个往来,把钱给人家开了发票的人。
2021-08-31
你好,同学,公司收到专票是可以抵扣的,跟是否付全款无关。
2024-10-23
你好,没有听懂他说的。他给你开发票,他抵扣什么税款?他有足够的进项就可以抵扣。他没有收到流水也可以照样抵扣呀。
2024-10-23
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